歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當前位置:管理者范文網(wǎng) > 安全管理 > 崗位職責 > 崗位職責范文

內(nèi)審崗位職責匯編(20篇)

更新時間:2024-05-18 查看人數(shù):30

內(nèi)審崗位職責

崗位職責是什么

內(nèi)審崗位是企業(yè)內(nèi)部的一種關鍵職能,主要負責對企業(yè)各項運營活動進行獨立、客觀的評估,以確保其合規(guī)性、效率和效果。內(nèi)審人員通過對財務報告、業(yè)務流程、內(nèi)部控制等進行審查,為企業(yè)管理層提供改善建議,促進企業(yè)的風險管理與治理。

崗位職責要求

1. 具備專業(yè)的審計知識和技能,如財務會計、法規(guī)知識、審計程序等。

2. 熟悉企業(yè)運營模式,理解各部門業(yè)務流程及關鍵風險點。

3. 擁有良好的分析能力和問題解決技巧,能夠識別潛在的問題并提出解決方案。

4. 具備優(yōu)秀的溝通能力,能有效與各部門合作,并向管理層匯報審計結果。

5. 保持專業(yè)獨立性,堅持公正、公平的審計原則。

6. 能夠適應快節(jié)奏的工作環(huán)境,及時完成審計任務。

崗位職責描述

內(nèi)審人員在日常工作中,主要負責制定和執(zhí)行審計計劃,通過對財務記錄、合同文件、業(yè)務操作等進行詳細檢查,評估企業(yè)運營的合規(guī)性和效益。他們需要深入各部門,了解實際操作情況,通過現(xiàn)場觀察、訪談和數(shù)據(jù)分析,找出可能存在的風險和改進空間。此外,內(nèi)審人員還需與外部審計機構協(xié)調(diào),確保內(nèi)外部審計工作的順利進行。

有哪些內(nèi)容

1. 審計計劃制定:根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標和風險狀況,制定年度審計計劃。

2. 實施審計項目:執(zhí)行財務審計、運營審計、合規(guī)審計等各類審計任務,編寫審計報告。

3. 風險評估:識別和評估企業(yè)運營中的潛在風險,提出風險控制建議。

4. 內(nèi)部控制評價:審查和完善企業(yè)的內(nèi)部控制體系,確保其有效性。

5. 業(yè)務流程分析:分析各部門業(yè)務流程,查找效率低下或潛在的不合規(guī)之處。

6. 建議與改進:針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,提出改進建議,并跟蹤改進效果。

7. 溝通與協(xié)作:與各部門負責人溝通審計結果,協(xié)助解決問題,推動審計建議的落實。

8. 培訓與指導:參與企業(yè)內(nèi)部培訓,提高員工對審計的理解和配合程度。

內(nèi)審崗位是企業(yè)內(nèi)部的重要監(jiān)督力量,通過其專業(yè)的工作,可以提升企業(yè)的管理效能,保障企業(yè)的健康發(fā)展。

內(nèi)審崗位職責范文

第1篇 內(nèi)審審計項目崗位職責

審計師(注冊會計師、內(nèi)審項目經(jīng)理) 華文食品股份有限公司 華文食品股份有限公司,華文 職責描述:

1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內(nèi)部審計制度;

2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現(xiàn)、分析公司內(nèi)部控制存在的缺陷,提出并制定相應的內(nèi)控健全方案,推進公司年度內(nèi)控制度體系建設工作。

3.根據(jù)審計經(jīng)理制定的年度審計計劃,逐步推進公司財務相關的審計工作。

4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據(jù)審計目標選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進度及時反饋至審計經(jīng)理;

5.審計經(jīng)理交辦的其他事項。

第2篇 iso體系內(nèi)審員崗位職責

pppbrstrong崗位職責:strongpp1、負責質(zhì)量手冊和程序文件、作業(yè)文件的修訂,確保文件版本的適宜性和有效性。br2、制訂質(zhì)量體系管理工作計劃,收集、統(tǒng)計和分析質(zhì)量數(shù)據(jù),編制質(zhì)量分析報告,年底進行工作總結。br3、對公司質(zhì)量體系運行的有效性進行實時監(jiān)控與維護,對各部門質(zhì)量管理工作的運行情況進行不定期檢查。br4、組織檢驗人員進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗,完成相關質(zhì)檢文件的編寫和存檔工作。br5、協(xié)助領導開展內(nèi)審、外審和日常檢查工作,組織整改并跟蹤驗證情況。br6、開展公司全體員工質(zhì)量管理體系的培訓工作br7、對公司各項目輸出的所有文檔進行歸納和管理。br8、協(xié)助領導開展與軍工四證相關的各項工作。br9、完成監(jiān)視和測量設備的送檢和管理工作。pbrpstrong任職條件:strongpp1、??埔陨蠈W歷。br2、熟悉質(zhì)量管理體系相關要求,有1年以上的相關工作經(jīng)驗。br3、參加過軍內(nèi)審員培訓者優(yōu)先。br4、參與過軍工四證相關工作者優(yōu)先。br5、熟練掌握gjb9001b2009iso90012008質(zhì)量管理體系的知識、方法、工具;br6、良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、文字表達能力;br7、較強的學習意識和學習能力,良好的職業(yè)道德;br10、完成公司或部門臨時安排的其他各項工作。ppp

第3篇 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員崗位職責

3年以上工作經(jīng)驗,能獨立解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題

受過醫(yī)療器械相關法律法規(guī)知識培訓,新版gmp培訓等

能夠熟練使用各種辦公軟件等

第4篇 內(nèi)審管理員崗位職責

人員要求:應屆畢業(yè)生或1年以內(nèi)工作經(jīng)驗,工程造價或工程管理專業(yè)(全日制)本科以上學歷,了解工程造價理論體系和合同管理,能夠熟練操作office軟件、autocad軟件等基本軟件,熟悉園林景觀材料、工藝及相應成本組成,具有工程施工現(xiàn)場管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

崗位職責:在本部門經(jīng)理的綜合協(xié)調(diào)下,負責項目內(nèi)部合同初審及流轉(zhuǎn)、工程過程付款審查、內(nèi)部結算工程量復核抽查及流轉(zhuǎn),及部門經(jīng)理交辦的其他事項。

第5篇 采購內(nèi)審崗位職責

審計經(jīng)理(工程、成本采購、內(nèi)審) 雪松控股集團有限公司 雪松控股集團有限公司,雪松,雪松控股,雪松控股集團有限公司,雪松金融 1、協(xié)助擬訂審計監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計工作計劃

2、協(xié)助審查評價、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業(yè)務流程

3、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司經(jīng)濟效益審計相關規(guī)章制度

4、實施雪松控股集團有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務費用審計并提交審計報告

5、實施各產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)營審計,并對執(zhí)行結果及獎懲兌現(xiàn)情況進行審計監(jiān)督

6、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執(zhí)行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調(diào)查審計方案,實施并提交專項審計報告

7、實施專項費用審查的后續(xù)跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況

8、協(xié)助實施外審外查

9、實施各項審計相關檔案資料的歸檔管理

10、維護與相關政府機構及外部相關服務機構的良好關系

崗位任職要求

1、本科及以上,經(jīng)驗豐富或cpa資格的學歷可放寬

2、審計或財務專業(yè),注冊會計師資格或中級以上職稱

3、大型企業(yè)財務或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗5年以上

4、有良好的道德品質(zhì),保密觀念強,應變能力強;有很強的學習能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應經(jīng)常出差。

第6篇 體系內(nèi)審員崗位職責

信息安全體系內(nèi)審員 宇視科技 浙江宇視科技有限公司,宇視科技,浙江宇視科技,宇視 崗位職責:

1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設、優(yōu)化和落地審計;

2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;

3、負責定期對信息系統(tǒng)及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;

4、負建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程; 協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;

5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風險管理相關的工作;

任職資格:

1、大專以上學歷,計算機、網(wǎng)絡安全等相關專業(yè)

2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。

3、良好的溝通技能,團隊協(xié)作能力

4、抗壓能力好。

5、持有iso27001內(nèi)審員、cisa證書者優(yōu)先

第7篇 iso內(nèi)審員崗位職責

崗位職責:

1、 協(xié)助跟進訂單交付時效性,交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理 ;

2、熟悉質(zhì)量管理工作,對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的控制過程進行監(jiān)控 ;

3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力 ;

4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查,落實執(zhí)行 ;

5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平 ;

6、協(xié)助總監(jiān)負責績效管理的組織與評估工作 ;

7、安排各項會議的日程和議程,撰寫會議紀要,監(jiān)管落實會議決議 ;

8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況 ;

第8篇 高級內(nèi)審專員崗位職責

高級內(nèi)審專員 二三四五 上海二三四五網(wǎng)絡科技有限公司,2345.com,2345天氣預報,2345天氣預報15天,2345游戲中心,2345網(wǎng)址導航,2345網(wǎng)站,二三四五,二三四五網(wǎng)絡 職位發(fā)展路徑:專員-主管-經(jīng)理-部門經(jīng)理

崗位職責:

1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執(zhí)法監(jiān)察;

2、負責開展重大違規(guī)違紀的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對責任人執(zhí)行處分;

3、負責評估公司內(nèi)部控制制度與流程設計與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進內(nèi)控體系的建立與完善;

4、負責協(xié)助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資、關聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷售采購業(yè)務等經(jīng)營業(yè)務的審計;

5、負責協(xié)助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

6、負責協(xié)助部門審計主管做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;

7、完成領導交辦的其他事項。

崗位要求:

1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業(yè);

2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調(diào)查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀事件的調(diào)查經(jīng)驗;

3、掌握流程框架和內(nèi)控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎理論,對內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;

4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

5、精通word、e_cel等相關軟件,具備良好的語言和文字表達能力。

第9篇 iso內(nèi)審崗位職責

崗位職責:

1、 協(xié)助跟進訂單交付時效性,交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理 ;

2、熟悉質(zhì)量管理工作,對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的控制過程進行監(jiān)控 ;

3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力 ;

4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查,落實執(zhí)行 ;

5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平 ;

6、協(xié)助總監(jiān)負責績效管理的組織與評估工作 ;

7、安排各項會議的日程和議程,撰寫會議紀要,監(jiān)管落實會議決議 ;

8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況 ;

第10篇 高級內(nèi)審師崗位職責

高級內(nèi)審師 今日頭條 北京今日頭條科技有限公司,今日頭條,字節(jié)跳動,今日頭條 工作職責:

1、參與公司內(nèi)審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

2、對所負責的審計業(yè)務中的控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務部門按時改進;

3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;

4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;

6、完成上級交辦的其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。

任職要求:

1、大學本科及以上學歷;

2、3年(含)以上相關工作經(jīng)驗,有四大會計師事務所經(jīng)驗;

3、熟悉企業(yè)風險管理和內(nèi)控流程

4、持相關專業(yè)證書者優(yōu)先;

5、具有良好的職業(yè)道德、工作態(tài)度和學習能力,高度的自我驅(qū)動和結果導向。

第11篇 質(zhì)量體系內(nèi)審員崗位職責

職責描述:

1.負責汽車機械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設,確??蛻魧徍恕⒌谌綑C構審核順利通過;

2.參與研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程的規(guī)范建設,滿足ts16949體系要求,提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量;

3.指導乘用車供應商&物料平臺的建設,滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求;

4.幫助供應鏈提升現(xiàn)場質(zhì)量管理體系,達到能夠滿足各大主機廠的質(zhì)量要求;

5.掌握各大汽車主機廠的質(zhì)量體系的要求,負責在公司質(zhì)量體系內(nèi)落實;

任職要求:

1.工科類專業(yè)背景,本科及以上學歷,3年以上汽車行業(yè)工作經(jīng)驗;

2.有國際/國內(nèi)合資品牌乘用車廠、核心部件供應商公司工作經(jīng)歷 (驅(qū)動器、ecu等電氣部件,或車用電機、減速機等產(chǎn)品);

3.開發(fā)、生產(chǎn)質(zhì)量領域至少五年以上的工作經(jīng)驗,熟悉各環(huán)節(jié)質(zhì)量管控要求;

4.精通iso 9001 & ts16949體系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主機廠的特殊質(zhì)量要求,以及熟悉質(zhì)量改進工具(8d、doe、qfd等);

5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,良好的計劃與執(zhí)行能力。

職能類別:體系工程師

第12篇 內(nèi)審部主管崗位職責

負責工廠的工程、設備、審計管理工作

本科及以上學歷,企業(yè)管理專業(yè)

10年以上相關工作經(jīng)驗

有化工廠管理經(jīng)驗者優(yōu)先

第13篇 企業(yè)內(nèi)審員崗位職責

運用相關學識及標準對企業(yè)日常生產(chǎn)車間進行巡檢作業(yè);獨立為企業(yè)維護iso22000及haccp體系并制定相關材料;配合安監(jiān)局為企業(yè)建立安全生產(chǎn)雙體系并進行日常維護;必要時配合采購部門對上游供應商進行相關走訪考察。要求應聘人員具備相關學識專業(yè)或者相關行業(yè)經(jīng)驗,并具備以下職業(yè)素養(yǎng):認真、細致、負責、踏實、高標準。

第14篇 內(nèi)審部經(jīng)理崗位職責

風險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內(nèi)部審計制度;

負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

負責內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

負責組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

負責內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;

負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系;

負責組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓;

負責內(nèi)部審計檔案的整理與保管;

負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

第15篇 法務內(nèi)審崗位職責

風控經(jīng)理(法務內(nèi)審方向) 金裘商業(yè)保理 金裘商業(yè)保理(天津)有限公司,金裘商業(yè)保理 崗位職責:

1、負責搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關制度;

2、負責擬定內(nèi)部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;

3、負責與公司各部門協(xié)調(diào),指導并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;

4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;

5、對合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續(xù)跟進改善情況;

6、協(xié)調(diào)并對接外部法務資源,確保法務服務的時效性和有效性;

7、根據(jù)公司業(yè)務要求,起草、審核、修訂相關文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營提供法律政策咨詢;

8、完成上級領導安排的其他工作。

任職要求:

1、年齡在35歲以下,可接受出差;

2、項目管理、審計、法律等相關專業(yè)優(yōu)先;

3、應具備3年以上企業(yè)運營管理、合規(guī)管理、內(nèi)控內(nèi)審等其中一項工作經(jīng)驗,有現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理、品控管理等相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制、合規(guī)管理基本工作流程和工作方法;

5、有良好的文字表達能力、組織協(xié)調(diào)能力和統(tǒng)籌規(guī)劃能力。

第16篇 實驗室內(nèi)審員崗位職責

1、建筑工程相關專業(yè);

2、熟悉實驗室管理體系及相關管理工作;

3、熟悉檢驗檢測機構資質(zhì)認定評審工作;

4、協(xié)助質(zhì)量負責人完成實驗室體系管理工作。

5、有實驗室體系管理工作者優(yōu)先考慮

第17篇 質(zhì)量內(nèi)審員崗位職責

職責描述:

1.負責汽車機械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設,確保客戶審核、第三方機構審核順利通過;

2.參與研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程的規(guī)范建設,滿足ts16949體系要求,提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量;

3.指導乘用車供應商&物料平臺的建設,滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求;

4.幫助供應鏈提升現(xiàn)場質(zhì)量管理體系,達到能夠滿足各大主機廠的質(zhì)量要求;

5.掌握各大汽車主機廠的質(zhì)量體系的要求,負責在公司質(zhì)量體系內(nèi)落實;

任職要求:

1.工科類專業(yè)背景,本科及以上學歷,3年以上汽車行業(yè)工作經(jīng)驗;

2.有國際/國內(nèi)合資品牌乘用車廠、核心部件供應商公司工作經(jīng)歷 (驅(qū)動器、ecu等電氣部件,或車用電機、減速機等產(chǎn)品);

3.開發(fā)、生產(chǎn)質(zhì)量領域至少五年以上的工作經(jīng)驗,熟悉各環(huán)節(jié)質(zhì)量管控要求;

4.精通iso 9001 & ts16949體系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主機廠的特殊質(zhì)量要求,以及熟悉質(zhì)量改進工具(8d、doe、qfd等);

5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,良好的計劃與執(zhí)行能力。

職能類別:體系工程師

第18篇 企業(yè)內(nèi)審崗位職責

審計師(企業(yè)內(nèi)審財務方向) 中國和諧汽車控股有限公司 河南和諧實業(yè)集團有限公司,中國和諧汽車控股,中國和諧汽車控股有限公司,和諧汽貿(mào) 工作職責:

1、實施集團下屬各公司的經(jīng)濟效益審計

2、實施集團及下屬各公司的年度經(jīng)營指標完成情況考核工作

3、開展集團及下屬各公司總經(jīng)理、主要負責人離任經(jīng)濟責任審計、任中經(jīng)濟責任審計

4、實施集團及下屬各公司財務收支和經(jīng)營成果審計

5、參與檢查集團及下屬各公司預算執(zhí)行情況及考核工作

6、完成領導交辦的其他任務

任職要求:

1、本科學歷,財務、審計或經(jīng)濟類相關專業(yè);

2、三年以上相關工作經(jīng)驗, 具有企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗佳;

3、專業(yè)知識扎實,熟悉財務處理

4、注會過三門以上、內(nèi)審師或國際注冊內(nèi)審師等相關任職資格

注:公司雙休、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節(jié)假日、帶薪年假、優(yōu)厚的節(jié)日現(xiàn)金福利,定期體檢,集團內(nèi)部豪車購車優(yōu)惠活動等。

工作內(nèi)容涉及全國范圍內(nèi)出差,如不能接受出差,請勿投遞簡歷。

第19篇 工程內(nèi)審崗位職責

工程內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理 江蘇豪森 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司,江蘇豪森,豪森藥業(yè),豪森 崗位職責:

1、集團工程內(nèi)控管理體系的完善與優(yōu)化

2、廠房建設及工程改造項目的過程控制

3、房地產(chǎn)、宿舍項目的過程控制與關鍵節(jié)點把控

4、后續(xù)工程審計與評價

崗位要求:

1、 性別不限

2、 大學本科相關專業(yè)畢業(yè)

3、 6年以上工作經(jīng)驗,有乙方建設、甲方管理、或咨詢公司/造價事務所等的工程管理、造價咨詢等工作經(jīng)驗,最好做過工程項目(廠房、房地產(chǎn))的全過程造價控制項目

4、 適應項目出差

5、 較強的項目管理能力

6、 對工程體系管理及造價成本控制有一定的見解

第20篇 管理內(nèi)審崗位職責

ims綜合管理系統(tǒng)工程師&內(nèi)審主管 上海賽飛 上海賽飛航空線纜制造有限公司,上海賽飛,賽飛 main function responsibilities and activities / 本職位的主要責任以及職能:

-coordinate the implementation, maintenance and improvement of the processes of the ims and ensure that the quality system conforms to the established company, international and governmental regulatory standards and agency guidelines / 協(xié)助 ims 系統(tǒng)程序的執(zhí)行,維護以及改進,確保質(zhì)量系統(tǒng)與知名公司,國際與政府間的標準與指導方針相一致

-coordinate the acquisition and control of all system documents including internal and e_ternal (customer and 3rd party standards and technical data) and information / 協(xié)助部門的采買,掌控所有系統(tǒng)的內(nèi)部與外部的文件與信息(顧客與第三方的標準與技術資料)

-coordinate the maintenance and management of all ims documentation and records / 協(xié)調(diào)所有 ims 系統(tǒng)文件與記錄的維護和管理

-coordinate with process owners the education and training of all employees in all related issues with the ims (system and documents) / 配合程序所有者對所有員工有關 ims 系統(tǒng)(系統(tǒng)與文件)的教育與培訓工作

-implement and maintain ims is systems – aris, sharepoint, etc. / 制作與維護 ims 系統(tǒng) – 以及系統(tǒng)的高度和數(shù)率指示系統(tǒng),網(wǎng)絡平臺等

-lead personnel on projects related to the improvement of the ims processes / 領導與 ims 程序改進項目的相關人員

-define, plan and perform internal audits as assigned in accordance to customers, regulatory standards and ims requirement / 根據(jù)顧客的指示,常規(guī)的標準以及 ims 系統(tǒng)的要求來定義,計劃與實行內(nèi)部審計

-coordinate internal auditors for the successful performance of the audit plan, internal auditors competence improvement and ims improvement based on auditing results / 與內(nèi)部審計師通力協(xié)作,取得審計計劃的圓滿執(zhí)行,內(nèi)部審計師能力的提升與 ims 系統(tǒng)的改進都基于審計結果之上

-coordinate internal corrective and preventive action process, indicators and create plans to improve this process performance / 配合內(nèi)部糾正與預防措施的執(zhí)行,制定提升此程序性能的計劃

-performs follow-up audit activities to assure the timely implementation and effectiveness of corrective actions taken / 通過跟進審計活動來確保及時地執(zhí)行任務,以及有效地實行糾正措施

-coordinate the answer to corrective actions for non-conformances found during ims audits (2nd & 3rd parties) / 在兩方或者三方人員在 ims 審計期間發(fā)生意見,行動不一致時,協(xié)調(diào)各方接受糾正措施

-provide support and input to the saifei’s management reviews / 對賽飛的管理評審提供支持并輸入相關信息

-perform other duties as assigned, including involvement with departmental and institutional improvement teams and task forces, training initiatives, and other program support activities / 執(zhí)行被分配到的其他任務,包括部門以及制度上的改進,參與工作組,主動參加培訓,以及其他項目支持工作。

required skills and e_perience / 本職位所要求的技能及經(jīng)歷:

a. educational qualifications / 教育資格

bachelor degree from college or university in engineering-related field / 大學學士學位,主修工程相關領域

b. necessary aspects / 必須條件

-e_perience of in-house audit leader (internal audit) / 有公司內(nèi)審的經(jīng)驗

-must be familiar with iso9001 / 必須熟悉iso9001

-good english / 英語熟練

-having the e_perience of ims leader management / 有ims綜合管理系統(tǒng)的管理經(jīng)驗

c. work e_perience - technical knowledge / 工作經(jīng)歷 - 專業(yè)知識

-at least 3 years of e_perience in aerospace industry or equivalent in similar position / 至少從事三年航空或者相關產(chǎn)業(yè)的工作

-certification of quality and environmental management systems as9100, iso9001, iso14001, ohsas, etc. / 熟悉質(zhì)量與環(huán)境的認證,如 as9001, iso14001, ohsas,等。

-certified internal auditor on management systems / 認證的管理系統(tǒng)內(nèi)部審計師

d. professional skills / 專業(yè)技能

-project management / 曾擔當項目經(jīng)理

-ms office and planning tools proficiency / 能熟練運用辦公軟件與設計工具

-manufacturing environment related skills / 具備與制造環(huán)境相關的技術

e. desirable aspects / 理想條件

-knowing as9100 is desirable / 了解as9100者更佳

內(nèi)審崗位職責匯編(20篇)

崗位職責是什么內(nèi)審崗位是企業(yè)內(nèi)部的一種關鍵職能,主要負責對企業(yè)各項運營活動進行獨立、客觀的評估,以確保其合規(guī)性、效率和效果。內(nèi)審人員通過對財務報告、業(yè)務流程、內(nèi)部控
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

相關內(nèi)審信息

  • 財務內(nèi)審崗位職責匯編(4篇)
  • 財務內(nèi)審崗位職責匯編(4篇)84人關注

    崗位職責是什么財務內(nèi)審崗位是企業(yè)內(nèi)部審計體系的重要組成部分,主要負責對企業(yè)財務活動進行獨立、客觀的監(jiān)督和評價,以確保財務信息的準確性和合規(guī)性,促進企業(yè)的風險 ...[更多]

  • 內(nèi)審崗位職責20篇
  • 內(nèi)審崗位職責20篇78人關注

    崗位職責是什么內(nèi)審崗位是企業(yè)內(nèi)部的一種關鍵職能,主要負責對企業(yè)各項運營活動進行獨立、客觀的評估,以確保其合規(guī)性、效率和效果。內(nèi)審人員通過對財務報告、業(yè)務流 ...[更多]

  • 崗位職責內(nèi)審員匯編(10篇)
  • 崗位職責內(nèi)審員匯編(10篇)71人關注

    崗位職責是什么內(nèi)審員,全稱為內(nèi)部審計員,是企業(yè)組織內(nèi)部的重要角色,負責評估并改進公司的治理、風險管理和控制流程。他們以獨立、公正的視角,確保企業(yè)的經(jīng)營活動符合 ...[更多]

  • 企業(yè)內(nèi)審崗位職責4篇
  • 企業(yè)內(nèi)審崗位職責4篇61人關注

    崗位職責是什么企業(yè)內(nèi)審崗位,全稱為內(nèi)部審計師,是企業(yè)內(nèi)部的重要組成部分,主要負責對公司的財務、運營和其他關鍵業(yè)務活動進行獨立評估,以確保其合規(guī)性、效率和效果。 ...[更多]

  • 內(nèi)審部崗位職責匯編(2篇)
  • 內(nèi)審部崗位職責匯編(2篇)49人關注

    崗位職責是什么內(nèi)審部是企業(yè)內(nèi)部的一個關鍵職能部門,主要負責對公司各項業(yè)務活動進行獨立、客觀的審查和評估,以確保組織的運營效率、財務報告的準確性以及合規(guī)性。 ...[更多]

  • 內(nèi)審員職責19篇
  • 內(nèi)審員職責19篇41人關注

    崗位職責是什么內(nèi)審員,全稱為內(nèi)部審計員,是企業(yè)組織內(nèi)部的重要角色,主要負責評估和改進公司的運營效率、財務控制以及風險管理。他們通過對內(nèi)部流程的審查,確保公司遵 ...[更多]

  • 企業(yè)內(nèi)審崗位職責匯編(3篇)
  • 企業(yè)內(nèi)審崗位職責匯編(3篇)40人關注

    崗位職責是什么企業(yè)內(nèi)審崗位,全稱為內(nèi)部審計師,是企業(yè)內(nèi)部的重要組成部分,主要負責對公司的財務、運營和其他關鍵業(yè)務活動進行獨立評估,以確保其合規(guī)性、效率和效果。 ...[更多]

  • 崗位職責內(nèi)審匯編(20篇)
  • 崗位職責內(nèi)審匯編(20篇)40人關注

    崗位職責是什么內(nèi)審,全稱為內(nèi)部審計,是一個企業(yè)或組織內(nèi)部的關鍵管理職能,主要負責評估和改進其運營效率、治理過程和風險管理。它旨在確保財務報告的準確性,同時關注 ...[更多]

  • 內(nèi)審部崗位職責3篇
  • 內(nèi)審部崗位職責3篇35人關注

    崗位職責是什么內(nèi)審部是企業(yè)內(nèi)部的一個關鍵職能部門,主要負責對公司各項業(yè)務活動進行獨立、客觀的審查和評估,以確保組織的運營效率、財務報告的準確性以及合規(guī)性。 ...[更多]

  • 內(nèi)審總監(jiān)崗位職責
  • 內(nèi)審總監(jiān)崗位職責34人關注

    崗位職責是什么內(nèi)審總監(jiān)是一個關鍵的管理角色,負責監(jiān)督公司的內(nèi)部審計活動,以確保財務報告的準確性、運營效率和合規(guī)性。這個職務需要深入理解企業(yè)的戰(zhàn)略目標,并通過 ...[更多]

崗位職責范文熱門信息