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內(nèi)控內(nèi)審崗位要求3篇

發(fā)布時間:2023-02-11 19:54:05 查看人數(shù):40

內(nèi)控內(nèi)審崗位要求

第1篇 咨詢 - 金融行業(yè) - 內(nèi)控內(nèi)審方向崗位職責要求

職位描述:

esponsibilities:

provide compliance, internal control, internal audit related advisory services to financial institution clients and other market members in industries such as banking, insurance, securities, asset management and other financial services;

develop risk management solutions and maintain productive working relationships with client management, and a commitment to client satisfaction;

utilize technology and tools to continually learn and innovate, share knowledge with team members and enhance service delivery;

leverage ideas from other project engagements to enhance knowledge and create efficiencies;

guide the team in the development of cost-effective and practical recommendations for improvement and monitor engagement economics;

participate in the career and performance development by serving as a career counselee or counselor, such as training new staff and providing timely and specific performance feedback, and foster teamwork and innovative thinking;

generate new business opportunities. understand ernst & young and its service lines; understand the client's industry and recognize key performance drivers; identify opportunities to introduce ernst & young's services; gain acceptance on a wide variety of issues impacting the client.

requirements:

university graduates with a minimum of 2 years for seniors preferably with e_perience in compliance or risk management function in corporate or consulting firms;

solid knowledge in cbrc, circ, csrc regulatory requirement, e.g.: enterprise risk management, operational risk and anti-money laundry;

able to interact effectively with both management and clients;

e_cellent command of spoken and written english and chinese;

professional qualification such as cfa, frm, and cicpa will be an advantage;

traveling within prc is required.

第2篇 內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理-it方向崗位職責要求

職位描述:

崗位職責:

1、了解公司業(yè)務流程及系統(tǒng)管理情況,評審相關(guān)it制度流程文檔,彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;

2、識別公司it系統(tǒng)管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實施it審計項目,就審計發(fā)現(xiàn)提出改進建議;

3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求,編制it風險內(nèi)控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執(zhí)行相關(guān)控制測試,落實控制缺陷整改;

4、與業(yè)務部門緊密合作,組織或推進多部門合作的內(nèi)控流程建設的規(guī)范及優(yōu)化,強化信息安全管理建設,提供it內(nèi)控咨詢和培訓服務;

5、 完成上級交付的其他工作。

崗位要求:

1、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

2、5年及以上it內(nèi)控審計相關(guān)工作經(jīng)驗,有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)(so_)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先;

4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準,了解oracle ebs、linu_、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先;

5、誠信正直,工作認真細心,責任心強,堅持原則,嚴格按照流程規(guī)定進行監(jiān)督管理;

6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。

第3篇 內(nèi)控內(nèi)審總監(jiān)崗位職責要求

職位描述:

崗位職責:

1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作, 制定審計框架及策略,建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度;

2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況,更新完善流程穩(wěn)定,協(xié)助彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞,參與新流程制定和流程修改及提供增值服務;

3、根據(jù)審計方案要求,組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計工作,并根據(jù)現(xiàn)場審計結(jié)果撰寫審計報告;對改進方案給予建設性建議;

4、對審計中的重大或重點審計發(fā)現(xiàn)進行風險提示,及時督促被審計組織積極整改,消除風險隱患;對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關(guān)工作;

5、熟悉企業(yè)it部門的整體運作與流程,可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計計劃,并獨立編寫審計文檔及對公司數(shù)據(jù)完整性及真實性進行獨立審計;

6、組織開展專項審計、定向?qū)徲嫻ぷ鳎幌抻冢航?jīng)濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發(fā)審計、財務審計等;

7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索,及時向相關(guān)負責人匯報,依指示開展進一步調(diào)查工作;

8、協(xié)調(diào)、配合外部審計的各項審計工作;

9、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

崗位要求:

1、本科及以上學歷;

2、10年以上工作經(jīng)驗,具有5年以上大型集團性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗, 或5年企業(yè)或事務所內(nèi)控實踐經(jīng)驗,具國際四大會計事務所的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作,包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報告編制、結(jié)果跟蹤等;

4、熟悉it審計相關(guān)的準則和方法論,熟悉coso、cobit相關(guān)知識,掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的一般原理,持有相關(guān)專業(yè)證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;

5、強有力的項目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機制推動治理和管理持續(xù)改進;

6、誠實正直,富有團隊合作精神,具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達能力,具有良好的邏輯分析能力,夠主動承擔責任、承受壓力。

內(nèi)控內(nèi)審崗位要求3篇

職位描述:崗位職責:1、了解公司業(yè)務流程及系統(tǒng)管理情況,評審相關(guān)it制度流程文檔,彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;2、識別公司it系統(tǒng)管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實施it審計項目,就審計發(fā)現(xiàn)提出改進建議;3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求,編制it風險內(nèi)控文檔(itelc、itgc、itac和e…
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