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內審崗位要求15篇

發(fā)布時間:2023-01-02 21:12:02 查看人數(shù):93
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內審崗位要求

第1篇 企業(yè)內審專員崗位職責任職要求

企業(yè)內審專員崗位職責

職位職責:

1、對公司各事業(yè)部執(zhí)行各項內部審計業(yè)務,并協(xié)助建立健全公司的內控運營相關制度流程;

2、負責收集、整理審計數(shù)據(jù)資料等信息,編制審計工作底稿、匯總審計意見、草擬審計報告;

3、對提出的改進意見進行跟蹤并做好記錄;

4、及時完成上級交辦的工作任務。

任職資格:

1、財務、會計、審計相關專業(yè),本科及以上學歷;

2、從事財務工作3年或審計工作1年以上,具有初級以上會計職稱;

3、熟悉審計方法和審計程序,具備勝任業(yè)務的能力;

4、具備良好的表達能力、溝通能力、責任心強、有敬業(yè)精神。

第2篇 內審主管崗位職責及職位要求

內審主管職位要求

1.本科及以上學歷,財務、法律、營銷、供應鏈、生物等相關專業(yè);

2.4年以上相關工作經(jīng)驗,審計、監(jiān)察管理工作經(jīng)驗,有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先;

3.具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語言文字表達能力;

4.具備高度敬業(yè)精神、團隊意識和抗壓力;

5.精通本領域國家法規(guī)、審計準則和會計理論及內部流程。

內審主管崗位職責

1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內部審計及反舞弊制度和流程;

2.根據(jù)年度計劃安排,獨立制定項目審計計劃,組織開展審計工作;

3.編寫審計底稿,撰寫審計報告,控制項目的進度和質量;

4.跟蹤審計項目后續(xù)管理和整改落實情況;

5.負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。

第3篇 內審員崗位職責要求

1.按計劃對質量體系實施審檢。

2.對審檢中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的糾正措施進行跟蹤確認。

第4篇 內審審計項目崗位職責任職要求

內審審計項目崗位職責

審計師(注冊會計師、內審項目經(jīng)理) 華文食品股份有限公司 華文食品股份有限公司,華文 1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內部審計制度;

2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現(xiàn)、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的內控健全方案,推進公司年度內控制度體系建設工作。

3.根據(jù)審計經(jīng)理制定的年度審計計劃,逐步推進公司財務相關的審計工作。

4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據(jù)審計目標選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進度及時反饋至審計經(jīng)理;

5.審計經(jīng)理交辦的其他事項。

第5篇 日語內審崗位職責以及職位要求

日語內審職位要求

1.全日制大專學歷及以上,專業(yè)不限;

2.日語能力考試n1或同等水平,日語商務聽說讀寫流利;

3.具備會計事務所審計、企業(yè)內部審計3年以上經(jīng)驗,能夠獨立撰寫審計報告;或者具備企業(yè)會計帳務處理5年以上實務經(jīng)驗;有日企審計工作經(jīng)驗或熟悉日企內部業(yè)務流程者優(yōu)先;

4.具備業(yè)務所需的溝通協(xié)調能力、問題分析能力和總結歸納能力;

5.能夠適應工作時間30%程度的出差。

日語內審崗位職責

1.根據(jù)集團財務規(guī)章制度和審計方法,按照年度審計計劃,在大中華地區(qū)集團內部實施內部審計;

2.負責集團各公司導入財務系統(tǒng)過程中的現(xiàn)狀分析、需求分析以及解決方案的提出;

3.應對集團各公司在財務系統(tǒng)使用過程中關于財務業(yè)務的咨詢;

4.協(xié)助集團審計及集團財務系統(tǒng)相關的資料翻譯;

5.支援集團財務shared service業(yè)務。

第6篇 內審員職位描述與崗位職責任職要求

職位描述:

職責描述:

1、本科及以上學歷,2年以上內控、內審工作經(jīng)驗

2、優(yōu)先考慮零售、酒店、物業(yè)等服務行業(yè)背景人才

3、有較強的邏輯能力、組織推動、管理協(xié)調、團隊協(xié)作能力

4、較強的數(shù)據(jù)分析和談判能力

5、熟悉合規(guī)管理、風險審計、內部控制、稽核監(jiān)察相關知識

6、誠信、敬業(yè)、積極、細致

任職要求:

1、開展合規(guī)檢視工作,完善公司合規(guī)管理,把控風險;

2、根據(jù)集團風險管理框架,在公司內部實施操作風險識別、評估、應對、監(jiān)測等工作,協(xié)助制定公司相關業(yè)務操作風險管理辦法和操作流程;

3、對合規(guī)性檢查、內部審計和監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)的合規(guī)問題進行匯總、研究和跟蹤整改

4、完成領導安排的其他工作。

第7篇 內審會計崗位職責任職要求

內審會計崗位職責

內審會計 1.了解建筑和房地產(chǎn)行業(yè)的生產(chǎn)過程和工藝。

2.編制年度審計工作計劃,組織制定審計具體實施方案;

3.組織對公司各項經(jīng)濟活動的審計監(jiān)督,能獨立進行問題研判;

4.組織開展經(jīng)濟效益、內部控制、任期或離任經(jīng)濟責任等專項審計活動;

5.能夠協(xié)助部門負責人,帶領團隊完成審計工作過程;

6.負責組織審計活動后的意見出具、報告撰寫等工作;

7.協(xié)助承擔國家審計、內控外審、上級單位審計調研的具體配合工作;

8.協(xié)助建立完善審計制度;

9.能夠協(xié)助做好部門內部員工培訓、考核及管理工作;

10.完成部門領導交辦的其他工作。

學歷要求 大專(或同等學力)以上 專業(yè)要求 會計學、財務管理或數(shù)學等專業(yè)

工作經(jīng)驗 相關工作經(jīng)驗五年以上

技能要求 1、6年以上審計或財務工作經(jīng)驗,有物業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)內部審計或三年以上會計師事務所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、精通審計專業(yè)理論與技術,熟練掌握內部審計工作流程;熟悉國家審計、財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)內控制度;

3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識,熟悉財經(jīng)法規(guī)和制度等;

4、較強的溝通及協(xié)調能力,優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達能力;

5、有cpa、cia、中級會計師等職業(yè)資格證為佳。

1.了解建筑和房地產(chǎn)行業(yè)的生產(chǎn)過程和工藝。

2.編制年度審計工作計劃,組織制定審計具體實施方案;

3.組織對公司各項經(jīng)濟活動的審計監(jiān)督,能獨立進行問題研判;

4.組織開展經(jīng)濟效益、內部控制、任期或離任經(jīng)濟責任等專項審計活動;

5.能夠協(xié)助部門負責人,帶領團隊完成審計工作過程;

6.負責組織審計活動后的意見出具、報告撰寫等工作;

7.協(xié)助承擔國家審計、內控外審、上級單位審計調研的具體配合工作;

8.協(xié)助建立完善審計制度;

9.能夠協(xié)助做好部門內部員工培訓、考核及管理工作;

10.完成部門領導交辦的其他工作。

學歷要求 大專(或同等學力)以上 專業(yè)要求 會計學、財務管理或數(shù)學等專業(yè)

工作經(jīng)驗 相關工作經(jīng)驗五年以上

技能要求 1、6年以上審計或財務工作經(jīng)驗,有物業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)內部審計或三年以上會計師事務所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、精通審計專業(yè)理論與技術,熟練掌握內部審計工作流程;熟悉國家審計、財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)內控制度;

3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識,熟悉財經(jīng)法規(guī)和制度等;

4、較強的溝通及協(xié)調能力,優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達能力;

5、有cpa、cia、中級會計師等職業(yè)資格證為佳。

內審會計崗位

第8篇 內審經(jīng)理崗位職責任職要求

內審經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、根據(jù)公司制度和審計計劃,對總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的合規(guī)性進行審計監(jiān)督;

2、協(xié)助首席審計師建議及修訂內部管理制度,提高工作效益和管理效益;

3、制定年度審計計劃,滿足公司對it風險的偏好及分店的覆蓋。

任職要求:

1、具有國際注冊信息系統(tǒng)審計師(cisa)或國際注冊內審師(cia)優(yōu)先;

2、七年以上it工作經(jīng)驗,五年以上it審計工作經(jīng)驗,itgc/itac,有零售或百貨經(jīng)驗為佳。

內審經(jīng)理崗位

第9篇 財務內審員崗位職責任職要求

財務內審員崗位職責

職責描述:

1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導公司及其孫、子公司內控內審工作;

2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;

3.執(zhí)行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。

任職要求:

1.具有一定的企業(yè)內部審計經(jīng)驗,有上市公司或會計師事務所工作經(jīng)驗優(yōu)先;

2.具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;

3.具備良好溝通與協(xié)調能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力;

4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;

5.財務、審計等經(jīng)濟學類專業(yè),有審計師資格證書優(yōu)先。

財務內審員崗位

第10篇 醫(yī)療器械內審員崗位職責任職要求

醫(yī)療器械內審員崗位職責

1、申請醫(yī)療設備產(chǎn)品注冊的相關工作,熟悉質量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作;

2、熟悉系列標準和國家相關的質量政策、法律法規(guī),具有質量意識,三年以上質量管理工作經(jīng)驗;

3、具有一定的協(xié)調溝通和解決問題能力,負責采購材料質量的監(jiān)管 ,采購部內部報銷流程、進出倉手續(xù)辦理等工作;

4、負責內部檔案整理 ,協(xié)助采購員跟進采購工作;

5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。

醫(yī)療器械內審員崗位

第11篇 內控內審經(jīng)理-it方向崗位職責要求

職位描述:

崗位職責:

1、了解公司業(yè)務流程及系統(tǒng)管理情況,評審相關it制度流程文檔,彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;

2、識別公司it系統(tǒng)管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目,就審計發(fā)現(xiàn)提出改進建議;

3、根據(jù)it內控合規(guī)要求,編制it風險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執(zhí)行相關控制測試,落實控制缺陷整改;

4、與業(yè)務部門緊密合作,組織或推進多部門合作的內控流程建設的規(guī)范及優(yōu)化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢和培訓服務;

5、 完成上級交付的其他工作。

崗位要求:

1、計算機、信息管理、審計或相關專業(yè)本科及以上學歷;

2、5年及以上it內控審計相關工作經(jīng)驗,有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內審或內控合規(guī)(so_)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先;

4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準,了解oracle ebs、linu_、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先;

5、誠信正直,工作認真細心,責任心強,堅持原則,嚴格按照流程規(guī)定進行監(jiān)督管理;

6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。

第12篇 內審部門副主任崗位職責及職位要求

內審部門副主任職位要求

1.全日制本科及以上學歷,5年以上審計管理經(jīng)驗,財務、會計、審計等相關專業(yè);

2.熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務管理流程,有大型企業(yè)內部控制工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3.優(yōu)秀的協(xié)調能力和文字功底,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

內審部門副主任崗位職責

1.擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

2.協(xié)調并組織各公司按照集團的要求,在所屬系統(tǒng)內編內控體系文件,進行內部控制;

3.組織實施財務、管理和效益審計,及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

4.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的落實;

5.負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。

第13篇 iso體系內審員崗位職責任職要求

iso體系內審員崗位職責

崗位職責:

1. 主導iso質量管理體系的建立、認證、維護;

2. 主導iso質量體系內部審核,并追蹤改善效果;

3. 負責制定公司質量管理體系的文件規(guī)范;負責質量管理體系相關文件的編寫及組織編寫功能,對質量體系文件進行匯總、備案;負責開展質量管理體系相關知識的培訓、宣貫;

4.負責編制年度質量管理體系審核計劃;負責各部門監(jiān)管、審核、優(yōu)化、推動執(zhí)行;

5. 有軍企、軍工同崗位經(jīng)歷者優(yōu)先。

任職資格

1.大專及以上學歷、體系管理相關專業(yè);

2. 同崗位相關工作經(jīng)驗2年以上;

3. 熟知質量管理基礎知識:《認證認可規(guī)則》、《質量管理體系文件》、《質量管理體系審核的能力要求》、《is09000,iso9001,iso9004,iso9011》 整個族標準;

4. 熟悉生產(chǎn)工藝流程、質量監(jiān)督、產(chǎn)品檢驗相關知識、《產(chǎn)品質量法》;

5. 溝通、理解能力強,思維縝密。

iso體系內審員崗位

第14篇 工程內審崗位職責任職要求

工程內審崗位職責

內審工程師(qpa) 珠海冠宇電池有限公司 珠海冠宇電池有限公司,光宇任職資格:

1.大專及以上,有2年以上質量管理和體系運營經(jīng)驗

2.熟悉與電池相關的質量管理體系

3.熟悉基本的電池工藝和質量管控知識

4.良好的協(xié)助和溝通能力

崗位職責:

1.負責制定與維護制造過程審核、過程審核、產(chǎn)品審核、問題改善管理獎懲制度管理性文件。

2.負責制定審核計劃

3.主導審核前準備工作(確定審核員、培訓審核員、傳達審核目的與范圍及要求、審核資料收集、審核前通知。)

4.主導與參與審核

5.主導與參與編寫問題點清單

6.編寫審核總結報告(含客審)

7.主導與參與編寫審核檢查表

8.主導問題的改善報告審核與收集工作(檢查報告有效性、檢查報告完整性、不合格報告往來溝通),(含客審)

9.主導對問題點的改善后的跟蹤確認(含客審)

10.主導審核后的獎懲工作處理(含客審)

11.編寫年度管理評審資料

12.參與vip客戶應審工作

工程內審崗位

第15篇 內審主管崗位職責任職要求

內審主管崗位職責

職責描述:

1、 加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通,以更好了解公司業(yè)務與流程,提供務實、合理有效的管理建議;

2、協(xié)助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專項或綜合內審工作;

3、協(xié)助完善各項內審工作流程、規(guī)范和評價標準的建設工作,不斷提高部門內審工作質量;

4、保證及時、準確地審核和提供各種財務數(shù)據(jù),財務報表,包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;

5、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷, 財務、會計及相關專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上財務管理經(jīng)驗,熟悉核算、稅務業(yè)務的實際操作,具有公司內部審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟練操作辦公軟件和財務軟件;

4、具有過硬的業(yè)務知識和較強的領導能力,具有團隊精神和開拓創(chuàng)新能力,具有良好的組織協(xié)調能力。

內審主管崗位

內審崗位要求15篇

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