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餐廳采購管理制度3篇

更新時間:2024-05-09 查看人數(shù):16

餐廳采購管理制度

餐廳采購管理制度是確保餐飲業(yè)務高效運作的關鍵組成部分,它涵蓋了從需求預測到供應商管理,從采購流程到質量控制的全過程。這份制度旨在規(guī)范采購行為,降低運營成本,保證食材的新鮮度和質量,從而提升顧客滿意度。

包括哪些方面

1. 需求預測與計劃:制定科學的食材需求預測機制,結合歷史銷售數(shù)據(jù)和季節(jié)性因素,提前規(guī)劃采購量。

2. 供應商選擇與管理:建立供應商評估標準,定期審核供應商資質,確保食材來源的安全可靠。

3. 采購流程:明確采購申請、審批、合同簽訂、支付等環(huán)節(jié)的職責和流程,防止不合規(guī)操作。

4. 價格與質量控制:設定合理的價格區(qū)間,執(zhí)行嚴格的驗收標準,確保食材質量。

5. 庫存管理:實施合理的庫存策略,避免浪費,保持食材新鮮。

6. 記錄與審計:詳細記錄采購活動,定期進行內部審計,保證透明度和可追溯性。

重要性

餐廳采購管理制度的重要性不言而喻。一方面,它有助于降低食材成本,提高利潤空間;另一方面,通過規(guī)范操作,可以避免因食材質量問題導致的食品安全風險,維護餐廳聲譽。此外,良好的采購管理還能提高工作效率,減少食材浪費,增強餐廳的市場競爭力。

方案

1. 建立采購團隊:配置專業(yè)的采購人員,負責食材的選購和供應商管理,確保他們具備良好的市場敏感度和談判技巧。

2. 標準化采購流程:制定采購流程圖,明確每個步驟的執(zhí)行者、目標和期限,確保流程的順暢。

3. 引入供應鏈管理系統(tǒng):利用信息技術,自動化處理訂單、庫存和供應商信息,提升管理效率。

4. 定期培訓與考核:定期對采購人員進行食品安全和采購策略的培訓,同時設定績效指標,激勵其優(yōu)化采購工作。

5. 建立反饋機制:鼓勵員工和顧客提供反饋,對食材質量和供應商服務進行持續(xù)改進。

6. 定期審計與調整:每季度進行一次全面的采購審計,根據(jù)審計結果調整制度,確保其適應業(yè)務發(fā)展。

通過以上方案,餐廳可以構建一個系統(tǒng)化、規(guī)范化的采購管理制度,為提供優(yōu)質餐飲服務打下堅實基礎。

餐廳采購管理制度范文

第1篇 后勤餐廳食用油脂采購廢棄油脂回收管理制度

后勤集團餐廳食用油脂采購和廢棄油脂回收管理制度

一、食用油脂的采購由中心采購組統(tǒng)一負責在中心指定的供貨商處采購,所采購的食用油要有發(fā)票并按規(guī)定索取有效的檢驗合格證明,油脂的外包裝上要有明顯的標識,嚴禁采購散裝食用油脂。

二、采購的食用油脂必須建立購貨臺帳和餐廳領料臺帳,要做到帳帳相符、帳庫相符。

三、廢油脂包括地溝油和泔水油,統(tǒng)稱“垃圾油”。垃圾油的主要危害是污染環(huán)境、污染水源,尤其是被不法分子提煉后的泔水油被人食用后,可導致多種癌癥和胃腸道疾病。

四、中心各餐廳的所有廢棄食用油脂和泔水統(tǒng)一由中心衛(wèi)生組負責回收,各餐廳主任負責本部門廢油脂的日常保管工作,中心衛(wèi)生組定期進行回收,在回收時要有詳細的回收記錄。

五、中心與“西安友邦環(huán)保科技開發(fā)有限公司”簽有廢油脂回收協(xié)議,任何單位和個人不得將廢油脂交給其他人處理。

六、要認真登記填寫《廢油脂回收紀錄》,填寫時要有時間、有數(shù)量、有回收人簽字,記錄必須真實,不得弄虛作假。

七、對違反上述各條的單位和個人,中心將進行處罰。

第2篇 c餐廳采購管理制度

一、目的

為了規(guī)范原材料的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。

二、采購方式及供貨商的確定

(一)采購方式確定原則:

1. 對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料,可選擇供應商送貨方式;

2. 對于使用頻率低,不容易集中采購的貨物可由采購人員采購;

3. 對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期采購。

(二)供應商確定原則

1.初選供貨商:要深入細致的進行市場調查,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業(yè)化程度,貨物來源,價格、質量及其目前的供貨情況;

2.使用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用;

3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎上、由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權代表)、財務人員、要貨部門負責人、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定;

4.簽訂供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同,合同的期限不得超過一年;

5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

三、市場調查原則

1.由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權代表)、采購人員、要貨部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果,由全體人員簽字后交會計存檔;

2.調查時間、地點的選擇,每項15天調查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間,不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查,調查的市場以供貨商所在的市場為準;

3.調查的方法和程序:調查組應遵循先蔬菜、鮮貨,后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等方法,必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質、生產(chǎn)日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切忌只記錄賣方的一口價;

4.出實地調查外,當?shù)氐膱罂?、雜志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調查的手段和依據(jù);

5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過;

6.零星物品的調查由總經(jīng)理、或委托其他人(采購人員除外)實施。

四、采購的定價原則

1.對供貨商所供物品的定價:在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行;

2.定價程序:由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認,并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行;

3.價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,根據(jù)不同的貨品,其最高限價范圍如下:

干貨、調料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%;

低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù);

零星物品的價格不得高于市場零售價的5%;

魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格4%;

蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%,價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發(fā)價的10%;

4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當放寬。

五、申購程序

零星物品的申購程序

1.對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門每周固定時間定期報計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由采購人員辦理;

2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單,經(jīng)部門負責人、總經(jīng)理審批后方可辦理,申購單一式三份,寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等;

3.零星物品的采購不得超過兩天,需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明,限時購買。

供貨商送貨的申購程序

1.需貨部門填寫申購物品清單,由部門負責人簽字、總經(jīng)理審批后,交于采購人員辦理;

2.倉庫管理員應隨時檢查庫存,當存貨降到最低存貨量時,庫管應以書面形式通知庫管,不需填寫申購單;

3.新進酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員,不需要填寫申購單;

4.只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨,其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨車。

六、采購數(shù)量的確定

鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量

1.此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨;

2.用上述原材料的部門每日營業(yè)結束前,根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間,提出次日的采購數(shù)量;

庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等)的采購數(shù)量

1.此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金運轉、儲存條件等因素,根據(jù)最低備存量和最高備存量而定,最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。

2.庫存量的計算方式:

最低庫存量 = 每日需用量 × 發(fā)貨天數(shù)

最高庫存量 = 每日需用量× 15天

七、貨物的驗收原則

驗收的質量標準:根據(jù)酒店所需物品的質量標準進行驗收;

驗收的數(shù)量標準:根據(jù)采購人員收取的當日采購申請上寫明的數(shù)量進行驗收,數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右;

驗收人員:采購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收;

驗收時間:每日上午09:30—10:00 下午16:30—17:30;

驗收程序

1.由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”并注明所受物品數(shù)量、單價、金額等;

2.“入庫單”或“驗收單”填寫完后,由采購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效,簽字后的“入庫單”或“驗收單”一式四聯(lián)即:第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財務部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。

第3篇 餐廳采購工作管理制度

一、目的

為了規(guī)范原材料的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。

二、采購方式及供貨商的確定

(一)采購方式確定原則:

1. 對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料,可選擇供應商送貨方式;

2. 對于使用頻率低,不容易集中采購的貨物可由采購人員采購;

3. 對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期采購。

(二)供應商確定原則

1.初選供貨商:要深入細致的進行市場調查,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業(yè)化程度,貨物來源,價格、質量及其目前的供貨情況;

2.使用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用;

3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎上、由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權代表)、財務人員、要貨部門負責人、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定;

4.簽訂供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同,合同的期限不得超過一年;

5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

三、市場調查原則

1.由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權代表)、采購人員、要貨部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果,由全體人員簽字后交會計存檔;

2.調查時間、地點的選擇,每項15天調查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間,不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查,調查的市場以供貨商所在的市場為準;

3.調查的方法和程序:調查組應遵循先蔬菜、鮮貨,后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等方法,必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質、生產(chǎn)日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切忌只記錄賣方的一口價;

4.出實地調查外,當?shù)氐膱罂㈦s志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調查的手段和依據(jù);

5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過;

6.零星物品的調查由總經(jīng)理、或委托其他人(采購人員除外)實施。

四、采購的定價原則

1.對供貨商所供物品的定價:在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行;

2.定價程序:由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認,并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行;

3.價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,根據(jù)不同的貨品,其最高限價范圍如下:

干貨、調料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%;

低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù);

零星物品的價格不得高于市場零售價的5%;

魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格4%;

蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%,價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發(fā)價的10%;

4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當放寬。

五、申購程序

零星物品的申購程序

1.對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門每周固定時間定期報計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由采購人員辦理;

2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單,經(jīng)部門負責人、總經(jīng)理審批后方可辦理,申購單一式三份,寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等;

3.零星物品的采購不得超過兩天,需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明,限時購買。

供貨商送貨的申購程序

1.需貨部門填寫申購物品清單,由部門負責人簽字、總經(jīng)理審批后,交于采購人員辦理;

2.倉庫管理員應隨時檢查庫存,當存貨降到最低存貨量時,庫管應以書面形式通知庫管,不需填寫申購單;

3.新進酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員,不需要填寫申購單;

4.只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨,其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨車。

六、采購數(shù)量的確定

鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量

1.此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨;

2.用上述原材料的部門每日營業(yè)結束前,根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間,提出次日的采購數(shù)量;

庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等)的采購數(shù)量

1.此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金運轉、儲存條件等因素,根據(jù)最低備存量和最高備存量而定,最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。

2.庫存量的計算方式:

七、貨物的驗收原則

驗收的質量標準:根據(jù)酒店所需物品的質量標準進行驗收;

驗收的數(shù)量標準:根據(jù)采購人員收取的當日采購申請上寫明的數(shù)量進行驗收,數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右;

驗收人員:采購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收;

驗收時間:每日上午09:30—10:00 下午16:30—17:30;

驗收程序

1.由倉庫管理員填寫入庫單或驗收單并注明所受物品數(shù)量、單價、金額等;

2.入庫單或驗收單填寫完后,由采購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效,簽字后的入庫單或驗收單一式四聯(lián)即:第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財務部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。

餐廳采購管理制度3篇

餐廳采購管理制度是確保餐飲業(yè)務高效運作的關鍵組成部分,它涵蓋了從需求預測到供應商管理,從采購流程到質量控制的全過程。這份制度旨在規(guī)范采購行為,降低運營成本,保證食材的新
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