- 目錄
第1篇 內控經(jīng)理/內控主管職位描述與崗位職責任職要求
職位描述:
職責描述:
1、負責公司財務內控體系規(guī)劃與內控環(huán)境建設工作;包括:內部控制制度建設 協(xié)助制定公司內部控制基本管理規(guī)定、內部控制手冊、內部控制自我評估制度等制度。
2、 內部控制規(guī)范化工作程序 建立標準化、規(guī)范化的內部控制工作程序及流程;設計內部控制工作底稿模板;編寫內部控制各項工作的標準化指導手冊。
3、 內部控制手冊編制,包括對各項業(yè)務流程的流程描述、流程圖及風險控制矩陣,并進行穿行測試;
4、 控制測試
(1) 制定控制測試方案及具體測試方法,并完成樣本抽取;
(2) 執(zhí)行控制測試,并提出修改意見。
5、 內控缺陷整改 描述各業(yè)務流程中的內控缺陷,并跟蹤各業(yè)務部門、內控缺陷的整改落實情況。
任職要求:
1、本科以上學歷;
2、熟悉財務會計、內部控制和風險管理政策、流程和方法,5年以上內控管理工作經(jīng)驗;
3、具有大型企業(yè)財務管理經(jīng)驗、同時擁有內部控制和風險管理咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、具備企業(yè)內部審計經(jīng)驗者更佳;
5、具備信息系統(tǒng)內控的基本常識;
7、擁有良好的溝通技能和團隊合作精神。
第2篇 內控經(jīng)理崗位職責職位要求
職責描述:
_ finance, accounting, economics, management or related major undergraduate or above;
財務、會計、經(jīng)濟、管理類相關專業(yè)本科及以上;
_ 3- year and above e_perience in internal control, accounting firm or internal control and audit work e_perience and background preferred;
具有3年以上企業(yè)內部控制工作經(jīng)驗,有會計師事務所或內控或內審部門工作經(jīng)驗及從業(yè)背景優(yōu)先;
_hold a cpa, acca, etc related professional certificate is preferred, skilled use of e_cel and other office software, familiar with opera system is preferred
持有cpa、acca等相關專業(yè)證書者優(yōu)先考慮,熟練運用e_cel等辦公軟件,有使用opera經(jīng)驗者優(yōu)先
_with strong organization and coordination, communication, logic analysis and project management skills, high principle-oriented
具有較強的組織協(xié)調、溝通、邏輯分析及項目管理能力,原則性強。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:不限
第3篇 財務內控經(jīng)理崗位職責任職要求
財務內控經(jīng)理崗位職責
職責描述:
1、統(tǒng)籌財務制度、權責修訂;
2、負責內控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;
3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區(qū)域、項目進行處罰。
4、組織協(xié)調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類內控事項,下達內控工作任務,制定經(jīng)辦人和具體實施時間。
任職要求:
1、財務相關專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內;
2、溝通表達能力強,執(zhí)行力強,接受出差。
財務內控經(jīng)理崗位
第4篇 內控經(jīng)理崗位職責任職要求
內控經(jīng)理崗位職責
職責描述:
1.根據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設,組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務標準,促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;
3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;
4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;
5.審閱財務報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;
6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;
7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;
8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9.主持內部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關部門開展內控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業(yè)務流程,并不斷優(yōu)化調整;
11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務機構,統(tǒng)籌協(xié)調制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;
13.指導監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;
14.完成上級領導交辦的其它工作。
任職資格:
1.財務、審計、會計等相關專業(yè)本科及以上學歷;
2.5年及以上大型集團企業(yè)財務、審計內控管理工作經(jīng)驗;
3.熟練掌握企業(yè)會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規(guī);
4.熟諳財務會計、審計、稅務等業(yè)務流程;
5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態(tài)及趨勢;
6.熟諳公司經(jīng)營活動和內部控制管理體系;
7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務,和財會項目分析處理經(jīng)驗;
8.良好的口頭及書面表達能力;
9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;
10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(cia)資格優(yōu)先;
11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內控經(jīng)理崗位