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出差報銷管理制度范本

更新時間:2024-05-09 查看人數(shù):16

出差報銷管理制度范本

出差報銷管理制度旨在規(guī)范公司員工的出差行為,確保資金使用的合理性與透明度,同時保障員工的合法權(quán)益。它涵蓋了以下幾個主要方面:

1. 出差申請流程

2. 報銷標(biāo)準(zhǔn)與范圍

3. 報銷憑證要求

4. 審核與審批流程

5. 違規(guī)處理辦法

6. 特殊情況的處理

包括哪些方面

1. 出差申請:規(guī)定員工在出差前需提交詳細(xì)的出差計劃,包括出差目的、時間、地點(diǎn)、預(yù)計費(fèi)用等。

2. 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):明確各類費(fèi)用(如交通、住宿、餐飲、通訊等)的報銷上限,防止濫用公司資源。

3. 報銷憑證:要求員工提供真實(shí)、完整的原始單據(jù),如發(fā)票、行程單等,以證明費(fèi)用的真實(shí)性。

4. 審核機(jī)制:設(shè)立財務(wù)部門進(jìn)行初步審核,由直屬上級進(jìn)行復(fù)審,確保報銷的合規(guī)性。

5. 處罰措施:對于違反規(guī)定的員工,將視情節(jié)輕重給予警告、罰款直至取消報銷資格的處罰。

6. 特殊情況:對于特殊情況,如緊急出差、國際出差等,制定相應(yīng)的特殊報銷政策。

重要性

出差報銷管理制度的重要性在于:

1. 維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)秩序:防止財務(wù)漏洞,保護(hù)公司資產(chǎn)不受損失。

2. 提高工作效率:明確的流程使得報銷工作高效、有序,減少員工因報銷問題產(chǎn)生的困擾。

3. 增強(qiáng)員工滿意度:公正公平的報銷政策可以提升員工的工作積極性和忠誠度。

4. 遵守法律法規(guī):確保公司的財務(wù)管理符合國家相關(guān)法規(guī),避免法律風(fēng)險。

方案

1. 出差申請:員工應(yīng)在出差前至少3個工作日內(nèi)提交申請,附帶出差計劃,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后生效。

2. 報銷標(biāo)準(zhǔn):交通費(fèi)按公共交通標(biāo)準(zhǔn)報銷,住宿費(fèi)不超過公司設(shè)定的每日限額,餐飲費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額但不超過規(guī)定上限。

3. 報銷憑證:所有單據(jù)需在出差返回后5個工作日內(nèi)提交,逾期未交視為自動放棄報銷權(quán)利。

4. 審核流程:財務(wù)部門初審后,由直屬上級在3個工作日內(nèi)完成復(fù)審,通過后方可報銷。

5. 違規(guī)處理:對于虛假報銷,除追回款項(xiàng)外,首次違規(guī)警告,二次違規(guī)罰款,三次及以上取消報銷資格。

6. 特殊情況:緊急出差可在事前電話報備,事后補(bǔ)辦手續(xù);國際出差需提前一周提交申請,由人力資源部審批。

以上制度旨在為公司創(chuàng)造一個公正、透明的出差報銷環(huán)境,同時也期望每位員工能夠理解和遵守,共同維護(hù)公司的良好運(yùn)營秩序。

出差報銷管理制度范本

第1篇 出差報銷管理制度范文

公司的很多個崗位可能在工作中都會面臨或多或少的出差,那么出差的費(fèi)用怎么算,如何來報銷呢相關(guān)的出差管理制度是怎樣的呢以下為一份出差報銷管理制度,可供參考。

第一章總則

第一條為保障公司各項(xiàng)出差工作正常有序,明確出差費(fèi)用報銷的程序和標(biāo)準(zhǔn),特制定本制度。

第二章費(fèi)用報銷審批

第二條差旅費(fèi)用開支,屬各部門一般工作人員,由各部門經(jīng)理(主任)簽字后,按公司報銷流程審批。

第三條公司部門經(jīng)理(主任)本人出差報銷須上級批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批;公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批。

第三章差旅費(fèi)開支

第四條公司差旅費(fèi)報銷包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助等。

第五條差旅費(fèi)報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同,采取實(shí)報實(shí)銷與定額補(bǔ)助相結(jié)合的辦法。

第六條公司員工出差,須先行確定地點(diǎn)、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費(fèi)用預(yù)算,以保證差旅費(fèi)在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的,由部門經(jīng)理(主任)批準(zhǔn),超過此期限的,報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等),出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當(dāng)日均算)。

第八條公司員工出差到外地,按乘坐車、船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)(見表一)乘坐,特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。(表一)

級別

乘坐標(biāo)準(zhǔn)

飛機(jī)

火車

輪船

總經(jīng)理

頭等艙

軟臥

頭等艙

副總經(jīng)理/特聘專家

經(jīng)濟(jì)艙

軟臥

一等艙

部門經(jīng)理(主任)

經(jīng)濟(jì)艙

硬臥

經(jīng)濟(jì)艙

其他管理人員及員工

硬座

經(jīng)濟(jì)艙

第九條出差人員夜間(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火車超過6小時,或白天連續(xù)乘車超過10小時的,可購買硬臥鋪票;未乘臥鋪者,可按所購票價的20%給予補(bǔ)貼。(乘坐特快列車的,按特快票價的20%補(bǔ)貼;購買軟座票者不給補(bǔ)貼。)

第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機(jī),憑車、船、機(jī)票據(jù)實(shí)報銷。每次出差的機(jī)場、火車站、碼頭往返費(fèi)用,憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實(shí)報銷。

第十一條總經(jīng)理及副總出差,各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷。出差人員住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(見表二)以內(nèi)部分,按住宿發(fā)票實(shí)報實(shí)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù);部門副職及其以下人員,同性別兩人以上出差,須合并住宿。部門經(jīng)理(主任)及其以下人員出差每人每天給予出差補(bǔ)助省內(nèi)20元/日,省外50元/日,特殊地區(qū)100元/日的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。(表二)

級別

住宿標(biāo)準(zhǔn)(人.天)

(一般地區(qū))

住宿標(biāo)準(zhǔn)(人.天)

(特殊地區(qū))

總經(jīng)理

實(shí)報實(shí)銷

實(shí)報實(shí)銷

副總經(jīng)理/特聘專家

200元

300元

部長(主任)

150元

200元

其他管理人員及員工

80元

120元

第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差,財務(wù)部將視具體情況確定報銷標(biāo)準(zhǔn);聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事,聘請人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)。

第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費(fèi),原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請,特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示,回單位后補(bǔ)辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當(dāng)日一半的出差補(bǔ)助。

第十四條員工出差發(fā)生的文印費(fèi),信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等雜費(fèi)支出按發(fā)票據(jù)實(shí)報銷。

第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事,只報銷市區(qū)公交費(fèi)用。

第十六條出差人員預(yù)借差旅費(fèi),應(yīng)填寫“出差借款單”;若申請出差時宴請費(fèi)的,還應(yīng)同時附上“招待費(fèi)用審批單”,經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理(主任)審核簽字后,送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。

第十七條出差人員返回后,應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),超過時間原則上不予報銷,特殊情況需說明原因。

第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計,實(shí)行獨(dú)立核算。

第十九條本制度由公司辦制定,修改時亦同。

本制度由辦公室主任審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

本制度從2010年12月1日開始生效。

出差報銷管理制度范本

出差報銷管理制度旨在規(guī)范公司員工的出差行為,確保資金使用的合理性與透明度,同時保障員工的合法權(quán)益。它涵蓋了以下幾個主要方面:1.出差申請流程2.報銷標(biāo)準(zhǔn)與范圍3.報銷憑證要
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