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審計(jì)負(fù)責(zé)崗位職責(zé)4篇

更新時(shí)間:2024-05-19 查看人數(shù):57

審計(jì)負(fù)責(zé)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是什么

審計(jì)負(fù)責(zé)人是企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的關(guān)鍵角色,主要負(fù)責(zé)確保公司的財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確無誤,遵守相關(guān)法律法規(guī),并通過系統(tǒng)性的審計(jì)活動(dòng)提升組織的運(yùn)營效率和風(fēng)險(xiǎn)管理。

崗位職責(zé)要求

1. 具備扎實(shí)的會(huì)計(jì)和審計(jì)專業(yè)知識(shí),熟悉國內(nèi)外審計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財(cái)務(wù)法規(guī)。

2. 擁有出色的領(lǐng)導(dǎo)力,能夠指導(dǎo)和管理審計(jì)團(tuán)隊(duì),推動(dòng)審計(jì)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

3. 精通數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,能識(shí)別潛在的業(yè)務(wù)問題和改進(jìn)點(diǎn)。

4. 具備良好的溝通技巧,能有效地與各級(jí)管理層和跨部門協(xié)作。

5. 保持高度的職業(yè)道德和誠信,維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性和客觀性。

崗位職責(zé)描述

審計(jì)負(fù)責(zé)人在日常工作中,扮演著監(jiān)督者和顧問的角色。他們不僅要規(guī)劃和執(zhí)行審計(jì)計(jì)劃,還要對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行深入分析,提供改進(jìn)建議。此外,他們需定期向高層管理層匯報(bào)審計(jì)狀況,確保管理層了解組織的財(cái)務(wù)健康狀況和潛在風(fēng)險(xiǎn)。

有哪些內(nèi)容

1. 制定審計(jì)策略:審計(jì)負(fù)責(zé)人需制定年度審計(jì)計(jì)劃,確定審計(jì)范圍、方法和時(shí)間表,以覆蓋關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域和潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

2. 組織審計(jì)工作:分配審計(jì)任務(wù),指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),確保審計(jì)流程的規(guī)范性和有效性。

3. 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn):通過對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程的深入分析,識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn),提出預(yù)防和控制措施。

4. 報(bào)告與溝通:編寫審計(jì)報(bào)告,清晰呈現(xiàn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和建議,與管理層進(jìn)行有效溝通,推動(dòng)問題解決。

5. 內(nèi)部控制審查:評(píng)估和測(cè)試內(nèi)部控制系統(tǒng),確保其有效性和合規(guī)性,提出改進(jìn)建議以強(qiáng)化組織的內(nèi)部控制。

6. 培訓(xùn)與發(fā)展:為審計(jì)團(tuán)隊(duì)提供培訓(xùn),提升專業(yè)技能和知識(shí),促進(jìn)團(tuán)隊(duì)的持續(xù)發(fā)展。

7. 協(xié)調(diào)外部審計(jì):與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)合作,協(xié)調(diào)審計(jì)工作,確保內(nèi)外部審計(jì)的一致性和完整性。

8. 跟進(jìn)審計(jì)建議:跟蹤審計(jì)建議的落實(shí)情況,評(píng)估改進(jìn)效果,確保問題得到妥善解決。

作為審計(jì)負(fù)責(zé)人,他們需要不斷適應(yīng)企業(yè)環(huán)境的變化,關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài),以前瞻性的視角來提升審計(jì)工作的價(jià)值,為企業(yè)決策提供有力的支持。他們還應(yīng)積極參與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃,從審計(jì)角度為企業(yè)的長期發(fā)展提供專業(yè)意見。

審計(jì)負(fù)責(zé)崗位職責(zé)范文

第1篇 審計(jì)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

審計(jì)部負(fù)責(zé)人 新疆雪峰科技(集團(tuán))股份有限公司 新疆雪峰科技(集團(tuán))股份有限公司,雪峰科技,雪峰 職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)體系的規(guī)劃并組織實(shí)施,確保內(nèi)部控制措施和程序的完整性和有效性

2.組織制定年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃, 對(duì)公司及所屬參控股公司的經(jīng)營管理開展各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督檢查工作,并對(duì)整改事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤管理

3.建立健全審計(jì)制度體系、審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范和審計(jì)工作流程,制定和完善審計(jì)管理及內(nèi)部控制制度

4.總體掌控審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)展,指導(dǎo)部門人員開展工作,對(duì)部門人員進(jìn)行培訓(xùn)和績效提升;

5.審核審計(jì)報(bào)告,就重大問題向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題,同相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,為公司治理和風(fēng)險(xiǎn)控制提供補(bǔ)救指導(dǎo)和糾正措施,促進(jìn)問題有效整改;

6.定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)內(nèi)審進(jìn)度、發(fā)現(xiàn)的重大問題和風(fēng)險(xiǎn),以及糾正措施的執(zhí)行情況,并提供有關(guān)財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制管理等方面的專項(xiàng)建議,提高公司綜合管理水平,發(fā)揮審計(jì)職能作用;

7.接受部門內(nèi)部和外部的咨詢,提供專業(yè)意見;

8.評(píng)價(jià)公司的內(nèi)控情況,協(xié)助配合外部審計(jì),以保證外審時(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)零發(fā)現(xiàn);

9.主持審計(jì)委員會(huì)和監(jiān)事會(huì)日常工作;

任職要求:

1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)管理專業(yè);

2.40歲以下,5年以上會(huì)計(jì)師所、大中型企業(yè)、集團(tuán)公司、上市公司內(nèi)、外審計(jì)、內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn);

3.持有中級(jí)會(huì)計(jì)師或cia或cpa證書;

4.熟練掌握審計(jì)知識(shí)、工具、技能,熟悉現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理;能夠熟練獨(dú)立開展財(cái)務(wù)、內(nèi)控、經(jīng)濟(jì)效益、經(jīng)濟(jì)責(zé)任等審計(jì)工作;

5.具有良好的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),較強(qiáng)的邏輯思維能力、溝通協(xié)調(diào)能力、組織管理能力、執(zhí)行能力及計(jì)劃能力,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、為人正直、有責(zé)任心,嚴(yán)守公司保密制度,處事公正、正直。

第2篇 會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)任職要求

會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(中新石林會(huì)計(jì)師事務(wù)所aud team 1) 中瀚石林企業(yè)咨詢(上海)有限公司 中瀚石林企業(yè)咨詢(上海)有限公司,中瀚石林 responsibilities:

1.act as the audit in-charge for larger clients to perform the briefing and lead the team to deliver the audit

2.work on other assurance engagements such as review, agreed-upon-procedure; internal audit, due-diligence, internal control

3.assisting managers / senior managers in leading a team of professionals in carrying out audit fieldwork and assurance assignments

4.maintain regular communication with the line manager, partner and client on issues and the progress of the engagement

requirements:

1.qualified accountant with at least 5 years audit e_perience with a major firm

2.appropriate professional qualification i.e. cicpa, acca or other equivalent is a must

3.high proficiency in english, both verbal and written

4.good client relationship management skills

5.good problem solving and decision making skills

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會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)負(fù)責(zé)人崗位

第3篇 會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(中新石林會(huì)計(jì)師事務(wù)所aud team 1) 中瀚石林企業(yè)咨詢(上海)有限公司 中瀚石林企業(yè)咨詢(上海)有限公司,中瀚石林 responsibilities:

1.act as the audit in-charge for larger clients to perform the briefing and lead the team to deliver the audit

2.work on other assurance engagements such as review, agreed-upon-procedure; internal audit, due-diligence, internal control

3.assisting managers / senior managers in leading a team of professionals in carrying out audit fieldwork and assurance assignments

4.maintain regular communication with the line manager, partner and client on issues and the progress of the engagement

requirements:

1.qualified accountant with at least 5 years audit e_perience with a major firm

2.appropriate professional qualification i.e. cicpa, acca or other equivalent is a must

3.high proficiency in english, both verbal and written

4.good client relationship management skills

5.good problem solving and decision making skills

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第4篇 審計(jì)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)任職要求

審計(jì)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

審計(jì)負(fù)責(zé)人 崗位描述:

1. 根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,負(fù)責(zé)對(duì)公司及其控股子公司審計(jì)體系建立,完善并健全內(nèi)部審計(jì)制度;

2. 制定年度內(nèi)控內(nèi)審計(jì)劃,組織對(duì)公司及控股子公司實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作(主要包括:常規(guī)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、離任審計(jì)、專項(xiàng)/特定審計(jì)等);

3. 識(shí)別公司內(nèi)部管理及業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定審計(jì)計(jì)劃,編寫審計(jì)程序并組織實(shí)施

4.檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;

5.審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿,編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書;

6.參與并購項(xiàng)目的盡調(diào)、評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)。

任職要求:

1.45歲以下,本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè),具備cpa和cia資格優(yōu)先;

2.具有上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),能夠獨(dú)立組織實(shí)施大型項(xiàng)目審計(jì)工作;

3.熟悉上市公司內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目的工作程序與要求,熟悉國家的稅務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)法律法規(guī);

4.具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,有較強(qiáng)的判斷和決策能力;

5.工作責(zé)任心強(qiáng),具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。 崗位描述:

1. 根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,負(fù)責(zé)對(duì)公司及其控股子公司審計(jì)體系建立,完善并健全內(nèi)部審計(jì)制度;

2. 制定年度內(nèi)控內(nèi)審計(jì)劃,組織對(duì)公司及控股子公司實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作(主要包括:常規(guī)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、離任審計(jì)、專項(xiàng)/特定審計(jì)等);

3. 識(shí)別公司內(nèi)部管理及業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定審計(jì)計(jì)劃,編寫審計(jì)程序并組織實(shí)施

4.檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;

5.審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿,編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書;

6.參與并購項(xiàng)目的盡調(diào)、評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)。

任職要求:

1.45歲以下,本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè),具備cpa和cia資格優(yōu)先;

2.具有上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),能夠獨(dú)立組織實(shí)施大型項(xiàng)目審計(jì)工作;

3.熟悉上市公司內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目的工作程序與要求,熟悉國家的稅務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)法律法規(guī);

4.具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,有較強(qiáng)的判斷和決策能力;

5.工作責(zé)任心強(qiáng),具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

審計(jì)負(fù)責(zé)人崗位

審計(jì)負(fù)責(zé)崗位職責(zé)4篇

崗位職責(zé)是什么審計(jì)負(fù)責(zé)人是企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的關(guān)鍵角色,主要負(fù)責(zé)確保公司的財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確無誤,遵守相關(guān)法律法規(guī),并通過系統(tǒng)性的審計(jì)活動(dòng)提升組織的運(yùn)營效率和風(fēng)險(xiǎn)管理。崗位職
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