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制度包括哪些內(nèi)容
工作制度通常包括以下幾個(gè)關(guān)鍵部分:
1. 崗位職責(zé):明確每個(gè)職位的職能和責(zé)任,確保每個(gè)人都清楚自己的工作內(nèi)容。
2. 工作流程:詳細(xì)描述各項(xiàng)任務(wù)的執(zhí)行步驟,以便員工遵循。
3. 行為規(guī)范:規(guī)定員工的行為準(zhǔn)則,包括職業(yè)道德、溝通方式等。
4. 決策機(jī)制:定義決策的層級(jí)和流程,如何處理爭(zhēng)議和問題。
5. 考核評(píng)價(jià):設(shè)立績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),以量化的方式衡量工作成果。
6. 變更管理:規(guī)定制度的修改和更新程序,確保制度的動(dòng)態(tài)適應(yīng)性。
注意事項(xiàng)
制定工作制度時(shí)需注意以下幾點(diǎn):
1. 合法性:制度必須符合法律法規(guī),不能違反國家政策。
2. 公平性:制度應(yīng)公正對(duì)待所有員工,避免產(chǎn)生歧視或不公平現(xiàn)象。
3. 可執(zhí)行性:制度不能過于理想化,應(yīng)考慮到實(shí)際情況,確??蓤?zhí)行。
4. 反饋機(jī)制:設(shè)置定期評(píng)估和反饋渠道,以便及時(shí)調(diào)整和完善制度。
5. 培訓(xùn)與溝通:確保員工充分理解制度,必要時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)和講解。
制度格式
工作制度的格式通常包含以下幾個(gè)部分:
1. 標(biāo)題:明確、簡(jiǎn)潔地概括制度的主題。
2. 引言:闡述制度的背景、目的和適用范圍。
3. 正文:詳細(xì)列出各項(xiàng)規(guī)定和要求,按邏輯順序排列。
4. 附則:包括解釋、補(bǔ)充說明、修訂歷史等。
5. 簽名:由制定人和審批人簽字確認(rèn)。
編寫醫(yī)院審計(jì)工作制度時(shí),應(yīng)結(jié)合醫(yī)療行業(yè)的特性,注重制度的實(shí)用性和合規(guī)性,同時(shí)兼顧員工的需求和期望,以實(shí)現(xiàn)高效、有序的運(yùn)營環(huán)境。只有這樣,工作制度才能真正成為推動(dòng)醫(yī)院發(fā)展,提升服務(wù)質(zhì)量的重要工具。
醫(yī)院審計(jì)工作制度范文
第1篇 某醫(yī)院審計(jì)科工作制度
市醫(yī)院審計(jì)科工作制度
審計(jì)工作是維護(hù)黨和國家利益、政策性很強(qiáng)的一項(xiàng)工作,審計(jì)人員必須敢于堅(jiān)持原則,敢于斗爭(zhēng),忠于職守,秉公辦事,廉潔奉公,保守秘密。
一、根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于審計(jì)工作的規(guī)定》,對(duì)本單位的財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)效益,進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)職權(quán)。
二、對(duì)本單位的資金、財(cái)產(chǎn)的完整、安全進(jìn)行監(jiān)督檢查。
三、對(duì)本單位的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,經(jīng)費(fèi)預(yù)算和經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
四、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表、結(jié)算的真實(shí),準(zhǔn)確、合規(guī)、合法進(jìn)行審計(jì)。
五、應(yīng)經(jīng)常向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)工作情況,對(duì)存在的問題及時(shí)提出改進(jìn)建議供領(lǐng)導(dǎo)參考。
六、積極辦理本單位領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的審計(jì)事項(xiàng),配合國家審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)單位進(jìn)行依法審計(jì)。
第2篇 第1人民醫(yī)院審計(jì)工作制度
第一人民醫(yī)院審計(jì)工作制度
1、必須嚴(yán)格遵守國家審計(jì)署頒布的《審計(jì)不》和《審計(jì)人員守則》及衛(wèi)生部《關(guān)于衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)工作規(guī)定》。忠于職守,勤奮工作;依法審計(jì),實(shí)事求是;廉潔奉公,遵守法紀(jì);努力學(xué)習(xí),積極進(jìn)取;謙虛謹(jǐn)慎,平等待人。不接受宴請(qǐng)、禮品;不索賄、受賄;不利用職權(quán)為個(gè)人謀私利;不隱瞞查出的違法違紀(jì)問題;不泄露審計(jì)中涉及到的秘密。
2、按季定期審查和評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)帳目和會(huì)計(jì)報(bào)表的正確性、完整性、真實(shí)性和公允性,查錯(cuò)揭弊,維護(hù)財(cái)經(jīng)法規(guī),保證財(cái)務(wù)決算的真實(shí)可靠,保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全完整。
3、按季定期審查和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)信貸、財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性和合法性,報(bào)請(qǐng)?zhí)幚聿环弦?guī)章制度的違法違紀(jì)行為。
4、審查和評(píng)價(jià)與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的有效性,制止損失浪費(fèi)現(xiàn)象,促進(jìn)雙增雙節(jié),提高經(jīng)濟(jì)效益。
5、審查和評(píng)價(jià)部門經(jīng)營決策、計(jì)劃方案、費(fèi)用預(yù)算的可行性,提出改進(jìn)建議和整改措施。
6、審查和評(píng)價(jià)部門內(nèi)部控制制度和其他各項(xiàng)管理措施,提出改善建議和措施,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
7、審查和評(píng)價(jià)承包部門經(jīng)營責(zé)任履行情況,保障承包經(jīng)營的順利實(shí)施。
8、完善審計(jì)工作程序。審計(jì)準(zhǔn)備階段,將編制審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,確定審計(jì)事項(xiàng),組成審計(jì)小組并擬訂工作方案;審計(jì)實(shí)施階段,將下達(dá)審計(jì)通知書,進(jìn)行初步調(diào)查,評(píng)審內(nèi)部控制制度,審核檢查有關(guān)資料和經(jīng)濟(jì)活動(dòng),并取得審計(jì)證據(jù);審計(jì)終結(jié)階段,將撰寫和提出審計(jì)報(bào)告,征求被審者的書面意見,復(fù)核、審定審計(jì)報(bào)告,下達(dá)審計(jì)結(jié)論并監(jiān)督執(zhí)行,整理審計(jì)檔案。
第3篇 第2人民醫(yī)院審計(jì)室工作制度
第二人民醫(yī)院審計(jì)室工作制度
一、在院長領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)財(cái)務(wù)收入、支出及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),實(shí)行經(jīng)常性審計(jì)監(jiān)督,做到:
1、對(duì)財(cái)務(wù)收入,支出進(jìn)行經(jīng)常性的審計(jì)監(jiān)督。
2、對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),能開展事前控制環(huán)節(jié),事后清查性審計(jì),并有記錄,有分析并選擇性反饋。
3、每半年進(jìn)行一次初審,年終進(jìn)行終審。
二、對(duì)資金、資產(chǎn)的安全,完善以及各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的健全,至少進(jìn)行兩次較系統(tǒng)的監(jiān)督檢查,并有記錄。
三、經(jīng)常檢查評(píng)估資金,財(cái)產(chǎn)的使用效益,提出改進(jìn)建議,做到每季進(jìn)行一次效益分析并提供分析報(bào)告。
四、對(duì)有重大損失浪費(fèi),貪污盜竊的嚴(yán)重違犯財(cái)經(jīng)法規(guī)的問題做到:
1、及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)報(bào)告。
2、根椐情節(jié)提出處理建議。
五、對(duì)審計(jì)對(duì)象做到:真實(shí)、合法、合理、有效及正確。
六、對(duì)審計(jì)工作,要嚴(yán)厲認(rèn)真,一絲不茍,對(duì)待問題要一分為二,實(shí)事求事,對(duì)等困難要堅(jiān)定沉著,善于解決。
七、全心全意做好審計(jì)工作,為醫(yī)院的發(fā)展,擴(kuò)大兩個(gè)效益,護(hù)航保架。