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有哪些
某購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程
一、采購策略 1.1 制定年度采購計(jì)劃,依據(jù)銷售預(yù)測(cè)、庫存狀況及季節(jié)因素確定采購需求。 1.2 選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合理的供應(yīng)商,建立長期合作關(guān)系。 1.3 實(shí)施定期評(píng)估機(jī)制,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績效考核,確保供應(yīng)鏈的高效運(yùn)作。
二、采購流程 2.1 提出采購申請(qǐng):各部門根據(jù)需求提出采購申請(qǐng),詳細(xì)說明所需商品種類、數(shù)量、規(guī)格等信息。
2. 2 采購審批:采購部門審核申請(qǐng),符合預(yù)算及需求的進(jìn)入下一步,否則退回修改。
2. 3 詢價(jià)比價(jià):收集至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),分析性價(jià)比,選取最優(yōu)供應(yīng)商。
2. 4 簽訂合同:與供應(yīng)商簽訂采購合同,明確交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。
2. 5 物資驗(yàn)收:收貨后,質(zhì)檢部門對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn),合格后入庫,不合格則退回供應(yīng)商。
三、庫存管理 3.1 庫存控制:運(yùn)用先進(jìn)先出原則,保持合理庫存,防止積壓和短缺。
3. 2 定期盤點(diǎn):每月進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符,及時(shí)調(diào)整采購策略。
3. 3 庫存預(yù)警:設(shè)定安全庫存線,當(dāng)庫存低于預(yù)警值時(shí),自動(dòng)觸發(fā)補(bǔ)貨程序。
四、成本控制 4.1 采購成本分析:持續(xù)跟蹤采購價(jià)格,通過批量采購、長期協(xié)議等方式降低成本。
4. 2 運(yùn)營成本監(jiān)控:評(píng)估運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、損耗等環(huán)節(jié)的成本,尋找改善空間。
4. 3 成本效益報(bào)告:定期編制成本分析報(bào)告,為管理層決策提供依據(jù)。
五、質(zhì)量保證 5.1 供應(yīng)商質(zhì)量管理:執(zhí)行嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入制度,確保源頭質(zhì)量。
5. 2 質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):制定詳細(xì)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),確保商品符合購物中心品質(zhì)要求。
5. 3 質(zhì)量問題處理:對(duì)質(zhì)量問題商品采取退貨、索賠等措施,保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。
六、風(fēng)險(xiǎn)防范 6.1 法律法規(guī)遵守:確保采購活動(dòng)符合國家法律法規(guī),規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。
6. 2 合同風(fēng)險(xiǎn)管理:審查合同條款,防止合同糾紛,確保雙方權(quán)益。
6. 3 應(yīng)急預(yù)案:建立應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)、供應(yīng)商突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案,保障供應(yīng)穩(wěn)定。
模板
購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程模板:
1. 制定采購策略
2. 設(shè)立采購流程
- 提出申請(qǐng)
- 審批與比價(jià)
- 簽訂合同
- 物資驗(yàn)收
3. 管理庫存
- 控制庫存水平
- 定期盤點(diǎn)
- 建立庫存預(yù)警系統(tǒng)
4. 優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)
- 分析采購成本
- 監(jiān)控運(yùn)營成本
- 制定成本效益報(bào)告
5. 確保商品質(zhì)量
- 供應(yīng)商質(zhì)量管理
- 制定質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
- 處理質(zhì)量問題
6. 防范潛在風(fēng)險(xiǎn)
- 遵守法律法規(guī)
- 管理合同風(fēng)險(xiǎn)
- 準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案
標(biāo)準(zhǔn)
某購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程標(biāo)準(zhǔn):
1. 規(guī)程應(yīng)清晰、具體,易于理解和執(zhí)行。
2. 采購流程需嚴(yán)謹(jǐn),確保采購活動(dòng)公正透明。
3. 庫存管理應(yīng)高效,減少庫存積壓和缺貨情況。
4. 成本控制需科學(xué),實(shí)現(xiàn)采購成本與運(yùn)營成本的最優(yōu)平衡。
5. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格,確保消費(fèi)者滿意度。
6. 風(fēng)險(xiǎn)防范措施完善,保障購物中心的正常運(yùn)營。
某購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程范文
購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程
1.目的和適用范圍
1.1目的
通過對(duì)原材料、輔助材料、外購、外協(xié)物資的采購進(jìn)行控制,以確保所采購的物資符合采購文件規(guī)定的要求。
2適用范圍
本程序適用于本公司物業(yè)管理服務(wù)所用的原輔材料、外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購管理工作。其它物資(如辦公用品)的采購可參照?qǐng)?zhí)行。
3.職責(zé)
3.1請(qǐng)購部門提出采購標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求,各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)采購文件的技術(shù)要求審核,并負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證。
3.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)采購物資的談判、簽約、實(shí)施、組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。
3.3管理處協(xié)助對(duì)供方的評(píng)定。
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購文件的審批。
4.工作程序
4.1本公司根據(jù)所采購物資對(duì)物業(yè)管理活動(dòng)及加工的產(chǎn)品質(zhì)量影響程度,將所采購的物資分為三類:即a類,關(guān)鍵物資;b類,重要物資;c類,一般物資。因此,根據(jù)供方的重要程度,對(duì)供方進(jìn)行管理。
4.2供方的評(píng)價(jià)和控制(執(zhí)行g(shù)epm/qr07-01-2001)
4.2.1a類物資供方的評(píng)價(jià)采用以下條款之一進(jìn)行。
4.2.1.1供方須具有產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書或質(zhì)量體系認(rèn)證證書、列入生產(chǎn)許可
證發(fā)證目錄的應(yīng)有生產(chǎn)許可證,并對(duì)其歷史業(yè)績和市場(chǎng)信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。市政公用部門的專營(專供)物資在簽署供用協(xié)議后視為評(píng)價(jià)合格。
4.2.1.2對(duì)長期合作的供方由總經(jīng)辦會(huì)同各職能部門及管理處對(duì)其產(chǎn)品在本公司的歷史使用情況及驗(yàn)證實(shí)績進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.1.2.3應(yīng)適當(dāng)評(píng)價(jià)供方的財(cái)務(wù)狀況及技術(shù)支持能力。
4.2.2b類物資供方的評(píng)價(jià)
4.2.2.1產(chǎn)品必須有質(zhì)保書或合格證,產(chǎn)品實(shí)行三包。
4.2.2.2各部門通過對(duì)其產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果,統(tǒng)計(jì)近期3個(gè)月的質(zhì)量記錄,依據(jù)
合格率情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.2.3c類物資采用同類產(chǎn)品比較。供方統(tǒng)計(jì)近期的產(chǎn)品質(zhì)量記錄,依據(jù)合格率進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.2.4供方評(píng)審后,由總經(jīng)辦填寫《供方評(píng)審記錄》并附上相應(yīng)的資料,對(duì)符合要求的,由總經(jīng)辦經(jīng)理填寫結(jié)論,將其編入《合格供方一覽表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,定為合格供方,作為本公司的采購點(diǎn),同時(shí)通知到各職能部門及管理處。
對(duì)本公司貫標(biāo)之前簽署的目前仍屬有效的購貨合同,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)供貨方進(jìn)行一次補(bǔ)充評(píng)審,符合要求并經(jīng)批準(zhǔn)的,可列為合格供方。合同期滿后,需重新進(jìn)行新一輪的評(píng)審。
4.2.5對(duì)供方的控制
4.2.5.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建立供方質(zhì)量檔案,包括供方調(diào)查評(píng)價(jià)表,質(zhì)量歷史實(shí)績,生產(chǎn)能力,交貨能力和信譽(yù)記錄。
4.2.5.2由管理者代表會(huì)同財(cái)務(wù)部及各職能部門組成考核小組,每年一次(不超過12個(gè)月)對(duì)供方進(jìn)行重新審核,并填寫《公司供方質(zhì)量保證能力(現(xiàn)場(chǎng))調(diào)查表》、《供方歷次信譽(yù)記錄表》。
4.3本公司委外發(fā)包文件包括維保合同、委外服務(wù)合同及附件、圖紙等。
4.3.1委外發(fā)包文件必須注明委外項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量等內(nèi)容。特殊情況要附實(shí)物、圖樣、規(guī)范、等級(jí)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。
4.3.2委外發(fā)包文件由各部門填寫,部門經(jīng)理簽字,分管副總審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3.4委外發(fā)包文件應(yīng)由接受服務(wù)的職能部門登記、保管、存檔。
4.4采購信息及文件
本公司采購文件包括采購計(jì)劃、采購合同、采購申請(qǐng)單、實(shí)物樣品及圖紙等。
4.4.1采購計(jì)劃應(yīng)注明所采購物品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等內(nèi)容,規(guī)范、類別、等級(jí)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容,特殊情況的要附實(shí)物、圖樣、標(biāo)識(shí)、類別、等級(jí)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等項(xiàng)目。適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括:產(chǎn)品采購批準(zhǔn)的要求;對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求;適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理體系要求和其它要求等。
4.4.2對(duì)臨時(shí)性不能在合格供方所采購的物資或某種按采購文件規(guī)定無法購到的以及可用代用品的物資,必須由申購部門填寫《應(yīng)急(代用)材料采購審批單》,注明應(yīng)急代用品的名稱和技術(shù)質(zhì)量規(guī)定等,經(jīng)申購部門經(jīng)理簽字并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由各申購部門采購(一次有效)。緊急c類物資允許申購部門直接采購,補(bǔ)辦手續(xù)。每月底將本月本部門應(yīng)急(代用)采購的物資清單交總經(jīng)辦分析適當(dāng)調(diào)整計(jì)劃并存檔。
4.4.3采購申請(qǐng)應(yīng)由申報(bào)部門填寫,部門經(jīng)理簽字,職能部門對(duì)采購要求是否適宜和充分進(jìn)行審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.4.4采購文件應(yīng)由財(cái)務(wù)部登記、保管、存檔。
4.5采購程序
4.5.1計(jì)劃性采購
4.5.1.1倉管員根據(jù)物資庫存情況,做出下月補(bǔ)充物資采購計(jì)劃。
4.5.1.2各部門主管每月下旬制定下個(gè)月的物資采購計(jì)劃,說明物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求需說明)。
4.5.1.3各部門(處)將月份物資采購計(jì)劃交相關(guān)部門經(jīng)理審核后,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,于每月的25日前報(bào)總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦經(jīng)理審核后匯總填寫《采購計(jì)劃審批單》同意報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.5.1.4總經(jīng)辦根據(jù)批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃組織采購。(在規(guī)定的供方內(nèi)采購)
4.5.1.5零星采購
4.5.2.1各部門需要零星物資和計(jì)劃外的物資時(shí),先填寫《月物資采購計(jì)劃清單》壽命物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等。(如有特殊需求需說明)
4.5.2.2《月物資采購計(jì)劃清單》由各部門主管確認(rèn)后按4.5.1.3和4.5.1.4的規(guī)定進(jìn)行采購。
4.5.2.3如有急需等特殊情況,經(jīng)管理處經(jīng)理同意,總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可對(duì)其它供方實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證后購買。
4.6采購物資的驗(yàn)證見物資的驗(yàn)證、入庫、保管、領(lǐng)用管理規(guī)程。
5.質(zhì)量記錄表格
qr/sh-01-25供方評(píng)審記錄表
qr/sh-01-26合格供方一覽表
qr/sh-01-27應(yīng)急(代用)材料采購審批單
qr/sh-01-28采購計(jì)劃審批單