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財務審計崗崗位職責11篇

發(fā)布時間:2022-10-18 08:06:05 查看人數:28

財務審計崗崗位職責

第1篇 財務審計崗崗位職責

內部財務審計崗 西安市建總工程集團有限公司 西安市建總工程集團有限公司,建總 崗位職責:負責公司內部財務審計(單位審計、離任審計等)、內部控制管理和風險評估工作。

1. 負責按照年度審計計劃,編制專項審計計劃,并實施;

2. 負責對公司的財務審計、業(yè)績審計;

3. 負責對項目風險管控臺帳的設計、發(fā)放、收集、審核、匯總和上報;

4. 負責編制財務審計工作底稿和審計報告初稿;

5. 負責配合工程項目審計、遵循性審計、風險管理評估、審慎性調查和其他專項審計;

6. 負責收集整理相關審計資料,歸檔;

7. 負責對子(分)公司主要負責人的經濟責任審計、離任審計;

8. 完成部門領導交辦的其他工作;

任職要求:

1. 全日制統(tǒng)招大學本科及以上學歷,造價管理、財務管理等相關專業(yè),初級以上職稱;

2.具有5年以上工作經驗,3年以上相關崗位工作經驗;

3. 熟悉建筑類行業(yè),熟悉建筑造價管理等知識,精通工程成本類項目審計;

4.熟練使用辦公軟件;具有良好的判斷能力、人際溝通能力和執(zhí)行能力;優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達能力;良好的獨立工作能力,敬業(yè)精神及團隊協(xié)作意識。

第2篇 財務審計崗位職責和任職要求

財務審計崗位職責:

1. 負責制定集團財務制度和財務管理辦法,并組織實施;并貫徹、執(zhí)行《會計法》等國家財經法規(guī)。

2. 負責組織做好財務預算或財務收支計劃,并監(jiān)督、檢查和評價預算或財務收支計劃執(zhí)行情況。

3. 負責組織集團會計核算工作,真實、完整反映集團財務狀況和經營成果,并進行分析,提出改善建議。

4. 負責制定并嚴格執(zhí)行資金管理制度,合理調配使用資金,監(jiān)控資金的投入,提高資金使用效率。

5. 負責對擬投資項目進行資金籌措、經濟效益預測等財務方面的可行性分析,作為集團決策參考。

6. 負責編制、審核集團月財務報表及年度財務決算報告。

7. 負責建立健全財務檔案管理制度,保證會計資料的安全與完整。

8. 負責收集整理統(tǒng)計資料,制定和提供統(tǒng)計分析報告。

9. 負責做好審計工作,檢查、指導各子公司的財務工作,監(jiān)督其財務運行并對其經營業(yè)績進行考核、評價。

10. 負責搞好部門建設,不斷改進內部控制等管理工作。

11. 負責對財務人員進行統(tǒng)一管理,做好財務人員的后續(xù)教育和專業(yè)培訓工作,提高人員專業(yè)素質和部門工作績效。

12. 協(xié)助和支持其他部門的工作,保持部門之間良好的溝通。

13. 完成集團領導交給的其他工作。

輔助工作職責

1. 負責與子公司的協(xié)調溝通,強化對下屬各子公司財務管理過程的監(jiān)控;

2. 負責協(xié)助下屬各子公司建立、健全各項財務管理制度。

3. 負責按集團內部審計管理規(guī)定組織對集團各下屬企業(yè)進行常規(guī)財務審計和專項審計。

4. 負責對下屬公司財務人員進行統(tǒng)一培訓、管理、考核。

5. 依據下屬各子公司財務部的崗位需求,負責對其進行財務人員委派管理及考核。

任職要求:

1、會計、財務、審計等相關專業(yè)全日制本科學歷;

2、三年以上同崗或相近崗位工作經驗,具備相應的審計、法律知識,熟悉企業(yè)運作流程,熟悉辦公軟件;

3、較強的判斷能力、溝通能力、計劃和執(zhí)行能力、分析問題和解決問題的能力。

第3篇 財務審計崗位職責任職要求

財務審計崗位職責

財務審計 安徽文德投資控股有限公司 安徽文德投資控股有限公司,文德 1、根據審計計劃,編制財務審計工作程序:

2、負責根據審計程序,實施會計核算業(yè)務稽核;

3、負責對合同實施情況進行審查;

4、負責實施財務內部控制執(zhí)行檢查;

5、參與專項審計工作;

6、對各項審計結果進行復核、確認、編制審計報告;

任職要求:

1、全日制本科及以上,財務類、經濟管理類等專業(yè);

2、熟悉會計相關管理規(guī)范與標準;

3、具備一定的會計管理能力;

4、具體房地產開發(fā)行業(yè)相關管理知識,兩年以上房地產行業(yè)同類崗位工作經驗優(yōu)先;

財務審計崗位

第4篇 公司內部財務審計崗位職責

公司內部財務審計崗位職責(五)

1、負責審查公司各項財務制度的落實情況;

2、負責審查監(jiān)督內部財務控制制度的健全性,有效性;

3、負責審查企業(yè)資金受控情況;

4、負責內部財務審計,審查財務收支項目的合法合規(guī)性和記帳的完整性;

5、負責審查費用開支,報銷單據,各項付款是否簽字手續(xù)齊全,符合要求;

6、負責審查發(fā)票,憑證,帳冊,報表是否符企業(yè)財務制度要求;

7、負責保密公司經濟信息,按規(guī)定使用所獲取的財務資料.

8、協(xié)助強化財務管理與控制,提出改進建議.

9、完成領導交辦的其他任務.

第5篇 財務審計崗位職責

財務審計經理 成都百慶置業(yè)集團有限公司 成都百慶置業(yè)集團有限公司,百慶 一、崗位職責:

1 、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況,協(xié)助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作 。

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發(fā)現和審計建議,為企業(yè)風險控制提供服務 。

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作 。

5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議 。

6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務制度的要求 。

7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。

8、負責審計檔案整理、歸檔工作。

9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。

10、完成領導臨時交辦的工作。

二、任職資格:

1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業(yè);

2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;

3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規(guī);

4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調能力。

第6篇 財務審計崗位職責(20篇)

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責

1、按照年度審計計劃開展各類審計工作;

2、完成審計報告的擬稿;

3、實施審計整改;

4、做好審計資料的整理歸檔。

任職要求

1、熟悉國家財經法律、法規(guī),掌握財會稅收政策及審計程序 ;2、本科及以上學歷,財務或審計專業(yè)優(yōu)先;

3、年齡28-40歲左右,有5年以上工業(yè)財務或內審工作經歷,有事務所工作經驗更佳;4、溝通能力強,合作意識強,務實肯干,有較強的事業(yè)心和責任感;

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、 負責日常會計處理、賬務核算;

2、 負責對經營計劃、預算編制及考核管理;

3、 負責財務報表編制、分析;

4、 負責相關稅務處理。

任職資格:

1、 會計學、財務管理等專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先。

2、 專業(yè)水平扎實;具有會計從業(yè)證書優(yōu)先;

3、 良好的溝通協(xié)調能力、分析判斷能力、語言表達能力;

4、 勤奮敬業(yè),工作認真嚴謹,責任心強,踏實誠信,較強的團隊合作意識。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位:

1.能獨立完成計算收入、費用、成本,計算和處理財務成果,負責編制公司月度、年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作;

2.按照公司制度審核費用報銷單據,合理進行費用控制及預算;

3.負責填制公司會計憑證、審核、保管各類會計憑證;

4.負責業(yè)務提成的核算等相關工作;

5.完成上級領導交辦的其他事項。

條件:

1.財務管理、會計等相關專業(yè),持有會計從業(yè)資格證;優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮;

2.熟悉國家會計法規(guī),精通國家財稅法律規(guī)范,地方稅務法規(guī)和相關稅收政策;

3.掌握并熟練辦公軟件的操作使用。

財務審計(崗位職責)

職位職能

1、審計、會計、財務、法律等專業(yè)大專以上學歷,具有會計職稱優(yōu)先; 2、25-45歲,具有3年以上財會、審計稽查等相關工作經驗; 3、較強的溝通及協(xié)調能力,優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達能力; 4、具有團隊管理能力,敬業(yè)精神和團隊協(xié)作意識。

職位描述

1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作; 2、規(guī)范財務核算,審計財務報表,審核預決算; 3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監(jiān)督; 4、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責財務部的相關審計工作等。

任職要求:

1、會計、審計、財務管理相關專業(yè),大專以上學歷。

2、3年以上財務內部審計工作經驗。

3、年齡27歲以上,性別不限。

4、精通會計審計,財務管理等相關知識,具備相應的法律知識,熟練使用財務軟件。

5、具有較強的溝通協(xié)調能力,判斷決策能力,計劃執(zhí)行能力。

薪資:5000+/月,其他福利待遇具體面談

良好的辦公環(huán)境,可塑的發(fā)展空間。

提供取餐,繳納五險,法定節(jié)假日休息,年終紅包,年終優(yōu)秀評選獎勵,帶薪年假(根據需要提供住宿)

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.財務審計相關制度、流程等內容的起草、修訂。

2.審核各子公司經營報表資料、子公司經營數據異常的調查及分析、審核預算及資金計劃完成情況。

3.審核、抽查各子公司會計核算,集團各部門及子公司的內控風險評估及稅務風險評估。

4.監(jiān)督公司資金、資產、存貨等的盤點工作及差異審核工作。

5.負責監(jiān)督公司重要崗位的交接工作、重要崗位的離任審計等工作;其它交辦工作。

任職要求:

1.財務管理、審計、會計學等相關專業(yè)本科以上學歷;

2.從事財務、審計工作10年以上,有大型企業(yè)審計工作經驗或石化企業(yè)財務或審計工作經驗者優(yōu)先考慮;

3.具備良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德,為人正直、穩(wěn)重、原則性強。

工作地址:大連市中山區(qū)港興路6號萬達中心29層、大連市普灣新區(qū)松木島化工園區(qū)

財務審計(崗位職責)

職位描述

職位描述:

1、掌握國家有關財經法律、法規(guī)、政策;熟悉財務會計、稅務會計等相關財會專業(yè)知識。

2、負責對公司業(yè)務運營、財務管理、執(zhí)行開展內部審計,發(fā)現問題,并督促整改。

3、負責審計監(jiān)督,預防業(yè)務運營、財務、稅務風險;根據會計制度和公司財務管理規(guī)定,承擔公司賬務相關的具體工作。

4、負責日常會計核算工作,審核原始憑證、記賬憑證,制作會計報表。

5、熟練辦理納稅申報、購票、對賬、稅審等相關工作;

任職要求:

1、武漢本地戶口或已定居武漢。

2、熟悉國家企業(yè)財務制度及流程、精通相關財稅法律法規(guī)。

3、工作認真細致、主觀能動性強、勤懇敬業(yè),責任心強、品德端正、嚴謹踏實,具備優(yōu)良的職業(yè)道德素養(yǎng),有良好的團隊合作精神,強烈的進取心與高度的工作熱情,辦事干練、有效率.

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責: 1、參與財務審計工作制度的起草與執(zhí)行; 2、對集團公司及各下屬公司的財務狀況進行審計; 3、對集團公司及各下屬公司的經營管理及內部控制情況進行審核并形成報告; 4、監(jiān)督審查材料、資產、物資和辦公用品采購、使用、保管情況,對貴重物品及重要物資的采購價格進行市場詢價; 5、對離職員工做好離任審計; 6、善于發(fā)現集團公司和各下屬公司財務工作中的違規(guī)違紀行為和賬務處理不當的行為; 7、參與重要經濟合同和經濟協(xié)議的研究、審查,提出合理化意見; 8、負責財務審計資料的整理和歸檔。 崗位要求:

1.年齡:28-35歲,,已婚已育;

2.學歷:大學本科或以上,審計專業(yè)

3.經驗:3年以上工作經驗,房地產、百貨業(yè)審計工作經驗優(yōu)先,

4.知識技能:

1)熟練操作辦公軟件

2)熟悉國家財務稅務法規(guī),了解企業(yè)經營管理基礎知識;

3)掌握審計調查有關方法和技能;

4)具備良好的文字能力、問題分析和判斷能力;

5)具備較強的溝通協(xié)調能力及團隊協(xié)作精神。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、 結合業(yè)務特點和工作實際,制定公司內部審計制度和相關業(yè)務流程;

2、 設計和制作各種測算、統(tǒng)計樣表

3、 編制具體項目審計計劃、實施具體審計任務,并提出存在的問題和整改的建議;

4、 及時發(fā)現公司潛在問題和風險,提出改進意見,督促、跟蹤審計建議的執(zhí)行和落實;

崗位要求:

1、 審計或財會專業(yè)本科及以上學歷,2年以上相關工作經驗。

2、 熟悉財稅法規(guī)、審計程序和財務管理流程;

3、 有良好的組織協(xié)調、管理、文字處理能力;

4、 具備良好的職業(yè)道德、工作責任心,工作主動性強。

5、 有出版社相關工作經驗優(yōu)先。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、建立完善的物料價格信息庫,具體包括辦公用品、日用品、廣告物料、工程物料;

2、對物業(yè)公司進行物料價格庫執(zhí)行情況的審計;

3、參與招投標、合同審核、復核工程簽證單以及預決算;

4、協(xié)助財務經理進行制度體系建設與完善;

5、領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、具備地產行業(yè)財務審計經驗或工程審計經驗;

2、熟悉招、采系統(tǒng);

3、已婚已育優(yōu)先。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.全面負責收入、成本、稅務等核算,審核記帳憑證;

2.負責公司三大報表的出具、分析等工作;

3.按月清理核對應收應付等往來款項;

4.定期對總帳與各類明細賬進行結帳,并進行總帳與明細賬的對帳,保證帳帳相符;

5.負責制定、優(yōu)化公司的財務會計制度、規(guī)定和流程。

任職要求:

1.財會類專業(yè)??埔陨蠈W歷;持有會計從業(yè)資格證;

2.至少3年財務相關工作經驗,有建筑裝飾行業(yè)工作經驗者優(yōu)先;

3.熟練操作辦公軟件;

4.具備優(yōu)秀的統(tǒng)計能力和財務分析能力,能夠從相關數據中發(fā)現和解決問題。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責對集團及下屬公司進行財務審計,對集團各單位間資金時向予以監(jiān)督及就地審計,對各獨立核算單位的財務收支計劃及實際使用情況、投資、費用預算、信貸計劃等執(zhí)行及經濟效益情況予以審核監(jiān)督。

2、集團及下屬公司的各項經營管理活動進行審計,對人、財、物等各項資源的管理及經濟合理有效的使用及維護,以及資產的良性管理等事項審計。

3、負責對各管理機構各部門的履行職責效力進行審計,包括但不限于部門計劃、組織、領導協(xié)調與管控等活動過程,合同審計事項審計,對各類合同的訂立、真實性、內容完整性、合法性、付款情況和簽審程序等方面進行審計

4、專項審計,根據董事會授權或批準,跟蹤檢查集團重大事項實施情況進行審計調查工作,對集團及下屬公司關鍵崗位或干部的離任、調任進行審計,標志審計報告書,發(fā)表審計意見。

5、領導安排的其他工作。

財務審計(崗位職責)

職位描述

工作職責

1、定期對公司的財務、經營狀況進行分析,為公司的經營決策、工程項目投資控制提供重要的依據和建議;

2、督促、檢查公司固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的保管、使用情況,注意發(fā)現和提出財產、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見,確保公司財產、物資的合理使用和安全管理;

3、負責對集團級下屬公司的會計核算體系、財務管理體系進行指導、檢查、監(jiān)督;

4、負責按集團內部審計管理規(guī)定組織對集團各下屬企業(yè)進行常規(guī)審計和專項審計。

任職資格:

1、本科學歷;

2、可接受出差;

3、相關工作經歷3年以上;

4、具備同類型企業(yè)內部審計經驗者優(yōu)先。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.輔助財務經理對公司整體財務運行情況進行分析,做出書面報告。

2.對預算執(zhí)行情況、費用開支、資金收支計劃進行分析,提出改進建議。

3.分析公司收入、利潤實現情況,提出增收合理化建議。

4.負責對公司內控制度等進行設計以及對執(zhí)行情況進行分析總結,提出改進建議與措施。

任職要求:

1、本科以上學歷,會計、審計等相關專業(yè);

2、有會計師事務所從業(yè)經歷,1年以上審計相關工作經驗;

3、熟悉財務會計審計等相關專業(yè)知識和政策法規(guī);

財務審計(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1、財務審計相關制度、流程等內容的起草、修訂;

2、審核各子公司經營報表資料、子公司經營數據異常的調查及分析、審核預算及資金計劃完成情況;

3、審核、抽查各子公司會計核算,集團各部門及子公司的內控風險評估及稅務風險評估;

4、監(jiān)督公司資金、資產、存貨等的盤點工作及差異審核工作;

5、負責監(jiān)督公司重要崗位的交接工作、重要崗位的離任審計等工作;其它交辦工作;

6、配合審計總監(jiān)執(zhí)行公司內部審計工作。

任職資格:

1、大學本科以上;

2、三年以上審計相關工作經驗;

3、有制造業(yè)行業(yè)審計工作經驗,有會計師事務所工作經驗優(yōu)先。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責

1、配合財務經理完善財務內控體系,擬訂財務稽核制度,并在集團內推導實施;

2、制訂年度財務稽核計劃,并按計劃開展稽核工作;

3、對稽核揭露之問題,寫出書面稽核報告,并根據內控制度寫出整改、處罰建議,向財稅中心經理匯報;

4、對整改效果進行追蹤,確保整改落實到位;

5、評價、分析集團內控體系效果,揭示經營風險,并寫出書面報告,向董事會提交。

任職要求

1、年齡32周歲以上;

2、財稅或審計專業(yè)本科以上學歷,中級及以上職稱,注冊會計師或注冊稅務師優(yōu)先;

3、3年以上房地產集團公司同等職位工作經驗;或3年以上會計(稅務)師事務所審計經驗;

4、精通房地產行業(yè)會計、稅務知識。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責運營審計工作的計劃、實施和總結;

2、負責財務審計工作的計劃、實施和總結;

3、負責工程類以外的合同的形式審計;

4、參與有關制度、規(guī)范的制訂、修訂;

5、對職責范圍內的審計工作的及時性、規(guī)范性、正確性、有效性負責;

6、對各種監(jiān)督和審計報告的正確性、完整性、公正性負責。;

7、負責有關審計檔案、審計資料的保密工作;

8、對發(fā)現的問題及時上報,必要時進行審計調查;

9、負責主要崗位人員的離職審計;

10. 完成領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、本科以上學歷,會計、審計等相關專業(yè);

2、審計類3年以上的工作經歷,2年相同崗位工作經歷。具有一定的組織協(xié)調能力和管理能力,有一定的口頭和書面表達能力,能夠獨立處理審計中出現的各類事務;

3、熟練應用各種辦公軟件,熟悉erp系統(tǒng)及相關的業(yè)務流程;

4、具備財務、審計及體系等相關知識;

5、誠信,高度的工作責任心和主動性;正直,明確地是非觀;人際理解力和溝通協(xié)調能力強;有效對下屬進行工作指導;合作能力強;良好的統(tǒng)籌全局的管理能力,具有較強的判斷和決策能力。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、協(xié)助項目經理參與項目審計相關工作,獨立承擔小型項目的審計工作;

2、收集、整理審計信息、審計資料,編制審計工作底稿;

3、協(xié)助項目經理編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;

4、在項目經理的指導下,及時完成交辦的其他各項工作任務。

任職要求:

1、審計、會計、財務管理、稅務等相關專業(yè)大學本科及以上學歷;

2、大學英語六級以上,年齡在30歲以下;

3、具有良好溝通能力、團隊協(xié)作意識,工作熱情、專業(yè)基礎扎實;

4、具有較高的專業(yè)素養(yǎng)和領悟能力, 熟練運用計算機及辦公軟件;

5、具有1年以上會計師事務所工作經驗、取得cpa資格或通過cpa考試三門以上者優(yōu)先考慮。

財務審計(崗位職責)

職位描述

1.持有會計從業(yè)資格證、能熟練使用辦公軟件; 2.遵守公司制定的各項規(guī)章制度。 3.具有全局觀念,對企業(yè)的目標、方針、上級的旨意、企業(yè)的發(fā)展計劃能充分理解和接受,并努力實施。 4.嚴格執(zhí)行操作要求,搞好工作環(huán)境的整潔和衛(wèi)生。 5.不斷學習提高業(yè)務素質水平和工作能力,確保自己能獨立完成工作任務,不拖全局后腿。 6.積極努力完成上級交辦的其他各項工作任務。 7.有建筑、工程方面經驗者、能長期在公司工作者優(yōu)先。 8、來面試者請帶上個人身份證、學歷證明、專業(yè)資格證書等有效證件。 9、一經錄用即簽訂勞動合同,并購買保險。單休、享受國家法定假日。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、參加對本公司及控股子公司有關財務審計、經濟效益審計、經濟責任審計等審計工作;

2、通過查閱被審計單位與審計事項有關的文件、資料、工程簽證單據、工程結算單據、銀行帳號、會計憑證、會計帳簿、會計報表;檢查現金、實物、有價證券;向有關單位和個人調查等方式進行審計,并取得審計證據,填寫審計工作底稿;

3、對審計工作底稿進行核實、分析、篩選、歸納,填制匯總工作底稿,并對所列問題提出評價意見和依據;

4、協(xié)助草擬審計方案、審計報告、審計調查報告、審計意見書、審計決定、審簽意見和部門工作總結;

任職要求:

1、5年以上財務相關專業(yè)工作經驗,會計師職稱。

2、在工程類公司做過財務或者審計相關工作優(yōu)先考慮。

第7篇 財務審計崗崗位職責任職要求

財務審計崗崗位職責

崗位職責

1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。

2. 根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。

3.參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。

4. 組織接受監(jiān)管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協(xié)調、整改等工作。

崗位要求

1.國內外重點大學全日制本科以上學歷,審計、財務、經濟、金融等相關專業(yè)畢業(yè),具備3-5年及以上政府、企業(yè)、中介機構財務審計經驗。

2.對財務審計工作有深入了解,掌握符合現代企業(yè)管理制度的財務審計理論和方法。

3.熟悉財會、審計知識,具有敏銳的職業(yè)判斷能力和審計經驗。

4.具有注冊會計師(cpa)、國際注冊內部審計師(cia)、審計師(中級及以上)等相關證書者優(yōu)先。有較好的英語聽說讀寫能力。

5.溝通協(xié)調能力強,工作嚴謹負責,誠實正直,具有團隊合作精神。

財務審計崗崗位

第8篇 高級財務審計崗位職責

職責描述:

1、根據內部審計準則,完成業(yè)務公司的經營責任審計工作;

2、在授權范圍內對集團各個板塊項目進行專項經濟責任審計;

3、根據審計法務部計劃安排,對年度審計檔案進行整理及歸檔。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,金融、財務、審計等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、具備財務、審計相關資格證書;

3、5年以上大型地產企業(yè)內部審計或財務工作經驗;

4、具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力,邏輯能力強,有較強的溝通能力、領導能力和表達能力;

5、具有良好的職業(yè)操守

6、適應出差

第9篇 財務審計崗位工作職責

篇一:財務審計工作職責范文

(一)、部門描述

財務審計部是公司經營管理的重要職能部門,主要任務 是制定、執(zhí)行公司的各項財務管理制度、成本控制制度、財 產管理制度,對公司各部門涉及財務方面的一切工作實行統(tǒng) 一管理,定期對公司的財務、經營狀況進行分析,為公司的 經營決策、工程項目投資控制提供重要的依據和建議。

(二)、具體職責

一、負責組織貫徹執(zhí)行《會計法》、《公司法》 、 企業(yè)會計 準則等財經法律法規(guī),建立健全公司財務管理的各項規(guī)章制 度。

二、在總經理的直接領導下,嚴格執(zhí)行公司財務管理規(guī) 章制度。

三、負責搞好公司的財務核算工作,負責按時做賬、報 表,做到手續(xù)齊備、內容真實、數字準確、賬目整潔,按時 做財務分析,及時為相關部門提供準確、齊全、完整的會計 信息。

四、加強財務管理,做好財務結算,正確合理調度使用 資金,提高資金使用效率,為公司發(fā)展積累資金。

五、負責與財政、稅務、國資委、審計局、金融部門的 聯(lián)系, 協(xié)助總經理處理好與相關部門的關系, 及時掌握財政、 稅務及融資動向。

六、遵守、維護國家的財經法律法規(guī),嚴格費用開支,認真執(zhí)行成本費用開支的審批權限、費用報銷制度。

七、參與公司的經營管理,圍繞提高公司的管理水平和 經濟效益,當好公司的理財、經營參謀。

八、督促、檢查公司固定資產、低值易耗品、物料用品 等財產、物資的保管、使用情況,注意發(fā)現和提出財產、物 資管理、使用過程中存在問題的處理意見,確保公司財產、 物資的合理使用和安全管理。

九、督促有關人員作好工程欠款的清理工作,為公司提 供準確的財務資料。

十、嚴格按照《國有建設單位基本建設會計制度》規(guī)定 對投資項目進行財務核算,做到單獨建賬、單獨核算、賬目 真實準確,每月按時填報基建報表,隨時接受各級檢查。保 證專項資金的“專戶儲存、專賬核算” ,堅持建設項目的五 制要求,做好專項資金的預算、資金劃撥、效益分析管理。

十一、負責定期組織召開財務分析會,考核經營成果, 分析經營管理中存在的問題,及時向領導提出建議,促進公 司不斷提高管理水平。

十二、嚴格按《會計檔案管理制度》的要求,保管公司 財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門完整 地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務報告、其它會計核 算資料。

十三、負責完成公司安排的其他工作。

篇二:

1. 負責制定集團財務制度和財務管理辦法, 并組織實施; 并貫徹、 執(zhí)行《會計法》等國家財經法規(guī)。

2. 負責組織做好財務預算或財務收支計劃,并監(jiān)督、檢查和評價 預算或財務收支計劃執(zhí)行情況。

3. 負責組織集團會計核算工作,真實、完整反映集團財務狀況和 經營成果,并進行分析,提出改善建議。

4. 負責制定并嚴格執(zhí)行資金管理制度,合理調配使用資金,監(jiān)控 資金的投入,提高資金使用效率。

5. 負責對擬投資項目進行資金籌措、 經濟效益預測等財務方面的 可行性分析,作為集團決策參考。

6. 負責編制、審核集團月財務報表及年度財務決算報告。

7. 負責建立健全財務檔案管理制度,保證會計資料的安全與完 整。

8. 負責收集整理統(tǒng)計資料,制定和提供統(tǒng)計分析報告。

9. 負責做好審計工作,檢查、指導各子公司的財務工作,監(jiān)督其 財務運行并對其經營業(yè)績進行考核、評價。

10. 負責搞好部門建設,不斷改進內部控制等管理工作。

11. 負責對財務人員進行統(tǒng)一管理, 做好財務人員的后續(xù)教育和專 業(yè)培訓工作,提高人員專業(yè)素質和部門工作績效。

12. 協(xié)助和支持其他部門的工作,保持部門之間良好的溝通。

13. 完成集團領導交給的其他工作。

輔助工作職責

1. 負責與子公司的協(xié)調溝通,強化對下屬各子公司財務管理過程 的監(jiān)控;

2. 負責協(xié)助下屬各子公司建立、健全各項財務管理制度。

3. 負責按集團內部審計管理規(guī)定組織對集團各下屬企業(yè)進行常 規(guī)財務審計和專項審計。

4. 負責對下屬公司財務人員進行統(tǒng)一培訓、管理、考核。

5. 依據下屬各子公司財務部的崗位需求, 負責對其進行財務人員 委派管理及考核。

部門權限

1. 有權根據審計實際情況,定期向集團總裁、董事會提交審計意 見書。

2. 有權定期組織有關部門修訂、完善、改進公司財務管理制度。

3. 有權查閱被審計單位相關的文件資料, 參與被審計單位的有關會議。

4. 對涉及審計中的有關事項, 有權向被審計單位和有關人員進行 查證,并要求被審計單位報送相關資料、文件。

5. 對正在進行損害集團利益的行為,有權作出及時的制止決定、 限制無效時,上報董事會處理。

6. 有權對阻撓妨礙審計工作、拒絕提供有關資料的單位和個人, 經董事會同意,追究有關責任人員的責任。

7. 有權對審計出的嚴重問題,提請董事會給予直接責任人處罰 等。

8. 有權制定本部門年度,月度工作計劃,并審核。

9. 有權對部門內審團隊進行考核。

10. 有權審批本部門費用開支。

篇三:財務審計工作職責

1. 領導集團的所有財務管理和審計工作。

2. 確定和調整部門內部崗位設置和屬員管理。

3. 審批相關財務管理制度和規(guī)程、內部審計制度等,完善財務稽 核、審計等內部控制,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。

4. 審核確定集團利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃或成本標準等,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。

5. 審核確定集團的財務預決算和納稅籌劃方案, 并監(jiān)督檢查其執(zhí) 行情況。

6. 審批擬定資金籌措和使用方案,全面平衡資金。

7. 參與集團有關部門的經濟活動分析,審核集團財務計劃、成本 計劃、價格測算體系等。

8. 完成上級交辦的其他工作。

篇四:

1) 負責制定財務管理工作計劃并完成分管業(yè)務工作總結。

2) 負責集團財務預算編制的具體工作。

3) 負責集團的財務分析工作。4) 負責對集團提出的投資項目進行財務可行性論證。

5) 協(xié)助財務審計部部長對集團資金的籌集。

6) 負責對子公司的會計核算體系、財務管理體系進行指導、檢查、 監(jiān)督。

7) 協(xié)助財務審計部部長對子公司實行財務人員委派制。

8) 協(xié)助財務審計部部長完成所轄業(yè)務的內部組織管理工作。

9) 完成領導交辦的其他工作。

篇五:

1、認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《審計法》和相關法律法 規(guī)、方針政策,執(zhí)行上級和農村公路管理處制定的各項規(guī)章 制度。

2、負責編制年度財務預算;年度財務決算、檢查、監(jiān)督 各項資金的使用、管理情況,宏觀調控財務運行狀況。

3、負責監(jiān)督、檢查全市農村公路資金的管理、使用情況。

4、負責農村公路建養(yǎng)資金管理和審計工作。

5、負責全系統(tǒng)會計人員繼續(xù)教育和業(yè)務培訓工作。

6、負責農村公路管理處住房公積金管理工作和固定資產 管理工作。

第10篇 財務審計崗位職責職位要求

職責描述:

崗位職責:

1、負責集團審計制度的起草及年度審計計劃的編制;

2、負責各項審計工作底稿設計、審計通知、實質性測試、符合性測試等具體工作;

3、負責集團內部審計具體執(zhí)行計劃的執(zhí)行和實施審計工作;

4、負責編制審計工作底稿、審計內部報告以及審計建議書的起草;

5、負責審計報告和審計建議書提出的各項審計整改進行跟蹤、督辦;

6、負責辦理委托社會審計的具體事項;

7、負責對集團經營活動財務上合法合規(guī)、內控制度執(zhí)行的有效性進行評價并定期出具評價報告;

8、負責不定期檢查出納的庫存現金和銀行存款情況;

9、參與集團年度資產清點工作;

10、配合開展集團對各項投資項目、開發(fā)項目的財務評價工作;

職位要求:

1、財會、審計類相關專業(yè)本科以上學歷;

2、3年以上審計類相關工作經歷;

3、具備財務、會計、審計、經濟、金融、造價等專業(yè)知識;

4、具有一定的判斷與決策能力、協(xié)調能力、人際溝通能力、計劃與執(zhí)行能力;

5、熟練使用各類辦公軟件;

崗位要求:

學歷要求:本科

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:3-5年

第11篇 高級財務審計崗位職責任職要求

高級財務審計崗位職責

職責描述:

1、 建立健全公司內部審計各項制度、審計工作流程;

2、 根據公司要求組織實施項目審計工作,對審計發(fā)現的問題提出改進建議并監(jiān)督審計整改落實:

2.1根據公司要求,確定項目審計方向,收集相關信息,制定審計方案;

2.2開展審計活動;

2.3整理調查文件,提出改進建議,編制審計底稿并出具審計報告;

2.4跟進建議執(zhí)行情況;

3、 評價公司內部控制的有效性,及時糾正內部控制方面存在的問題與漏洞:

3.1在公司內部控制相關制度的制定階段,應相關部門提出的要求,為其提供咨詢服務,評價相關制度在內部控制程序上是否存在風險;

3.2在各項審計工作過程中關注、評估審計范圍內公司內部控制的有效性,提出改進建議;

4、 開展反舞弊調查:

4.1協(xié)助建立健全反舞弊機制。確定反舞弊的重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和主要內容,設置反舞弊舉報通道;

4.2在內部審計各項過程中關注可能存在的舞弊行為;

4.3在發(fā)現舞弊行為信號時,對舞弊行為發(fā)生的可能性及影響的重大性進行評估;

4.4報告可能發(fā)生的舞弊行為,依據上級要求對可能存在的舞弊行為開展專項調查;

4.5調查結束后對舞弊行為發(fā)生的原因進行分析,并針對不同的原因提供不同建議方案;

5、 完成董事會和管理層委托的其他特別工作事項:

5.1根據具體事項出具初步工作方案;

5.2開展調查;

5.3整理調查文件,編制審計底稿并出具審計報告。

任職要求:

1. 大學本科及以上學歷,五年以上從業(yè)經驗;

2. 具備審計理論和財務理論基礎,具備企業(yè)內控管理理論基礎,具備熟練的審計實操能力,具備審慎的職業(yè)敏感性;

3. 具有cpa/cia/中級財務證書者優(yōu)先;

4. 英語熟練,較強的英語閱讀和翻譯能力;

5. 嚴謹、細心,善于發(fā)現問題并能及時作出判斷,具有較強的安全意識和保密意識。

高級財務審計崗位

財務審計崗崗位職責11篇

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